借:管理费用-业务招待费 贷:增值税-进项转出

老师您好,业务招待费开成专用发票,进项税额转出会计分录怎么做,谢谢
老师好,我们有部分专票的业务招待费要做进项税额转出,怎么做分录呢
老师请问,我公司收到业务招待住宿专票,如不含税金额是1600 税金100 分录我不会做而且做出来不平是不是这样的 。 借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷:应交税费-进项税转出100 银行存款1700 这个就不平了,麻烦老师指导一下谢谢。
有笔业务做错了,就是购买的业务招待用烟,开的是专票,我记了进项税,现在要做进项税转出,分录怎么做?谢谢老师
有笔香烟的进项税已抵扣,现税务要求转出并补税,全部分录是怎么做的,谢谢老师
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
老师,核销坏账需要哪些附件?
个体户开具不动产租赁的发票税率是多少
原来已做的凭证需要红冲吗?谢谢
不需要红冲,就是我说的那样调账