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老师,我问下,我新接公司帐务,发现原来帐上有蛮多无票采购,借其他应付款某人贷银行存款,没入生产成本,没税前扣除,但现在其他应付款某人的期末余额为负数,怎样可以平掉这个往来呢?这种没有税前扣除的无票采购应没啥风险的吧?

2025-03-24 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-24 15:11

您好,其他应付款某人期末余额为负数,说明实际上是公司多付了款项给该个人,形成了对该个人的债权,类似于其他应收款性质。可以考虑退款方式:如果是多付了款项给供应商或相关个人,可与对方协商,让其将多收的款项退回公司,收到退款时,借记 “银行存款”,贷记 “其他应付款 —— 某人”,从而将余额冲平。 税务风险:根据《中华人民共和国发票管理办法》,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。未按规定取得发票属于违反发票管理规定的行为,可能会面临税务机关的处罚。

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快账用户4787 追问 2025-03-24 19:24

老师,看下我的问题,我这个不是多付,是无票采购,上任会计没有进项票,就转钱了,直接借其他应付贷银行存款,所其他应付才出现负值,没有税前扣除,怎么样才能把这个往来平掉?

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齐红老师 解答 2025-03-24 20:59

是的,我的意思就是直接做相反分录冲平调帐。

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快账用户4787 追问 2025-03-25 12:46

做相反分录不行吧,增加银行存款了呀,实际银行没收到这笔钱

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齐红老师 解答 2025-03-25 12:55

因为没有相应的发票开回来,之前支付的现金是不是联系下相关的人,把钱退回来,把账调平。

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您好,其他应付款某人期末余额为负数,说明实际上是公司多付了款项给该个人,形成了对该个人的债权,类似于其他应收款性质。可以考虑退款方式:如果是多付了款项给供应商或相关个人,可与对方协商,让其将多收的款项退回公司,收到退款时,借记 “银行存款”,贷记 “其他应付款 —— 某人”,从而将余额冲平。 税务风险:根据《中华人民共和国发票管理办法》,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。未按规定取得发票属于违反发票管理规定的行为,可能会面临税务机关的处罚。
2025-03-24
您好,是的,没有来发票, 就是预付账款很大金额且时间过长,税务局可能会怀疑企业是否已收到货物或服务而未确认收入,存在隐瞒收入以逃税的嫌疑。 暂估材料入账,贷方应付账款(平了)结转成本,因为无票费用,在年度汇缴时纳税调增。 且时间过长,税务局可能会怀疑企业是否已收到货物或服务而未确认收入,存在隐瞒收入以逃税的嫌疑。
2025-03-23
同学您好 问题比较多 分别是不同类型问题 还麻烦您按不同问题分别提问哈 会方便不同老师更好的为您解答 
2024-03-06
您好 如果实在没有办法的话 可以通过其他应付款-老板这个科目也调整往来 最后不管多少 都算老板头上 您如果计入未分配利润 如果盈利 到时候有分红是要交税的
2024-04-05
你好 交水电费时可以: 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-02-11
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