你好,这个实际属于运输服务。
我是开着车领着一帮老头老太太干绿化的,相当于他给我车费,我拉他们出去干活,就去工地干绿化,当年底给公司算账的时候,非要我开专票,专票要交一部分税,这样我干的钱就少了,我想问一下,开专票的问题是绿化工地的开,还是我们农民工工人开,当时让我们干活的时候说一天多少钱,一个人多少钱,从来没提什么票的事儿,到年底跟他算账了,嗯,非得说开什么专票,他不是能抵扣税吗,他说我不给他开专票。他就没法给我打钱。然后就非逼着我给他开专票。不给开票他就不给钱。
老师好我是个人独资企业,小规模,我是做汽车救援托运,有个同行朋友让我代开,保险公司免费救援,的拖车费用,因为他们不是,一次结清,比如半年一结清,我的同行需要开发票,4万元发票我怎么给他开,或者能给他开吗?我怎么报税呀!
我现在在温州,自己有辆吊车,在工地上干活,工地老板找我结账的时候让我给他开发票,请问下税率是多少呀?假如不开票的情况下他要给我一万块钱,那开票我应该开多少呢(包含税费在内)?我要怎么开发票呢?
老师,我有2个问题问下你,这个凭证后面的发票是我们公司的员工,这名员工叫邓华良,然后他是个管理人员,管理了很多事情,这个发票是邓华良员工本人去代开的,因为他手上拿了很多原始凭证,一些餐费,都是手写的一些收据之类的,还有修车的一些单据,很杂,还有运输拖车费,那么他就去代开了,这样做是不是不合规呀,有什么大问题不?
老师,我想问一下,那个我不知道开票的时候,一百多个明细税收分类编码大类是啥?在哪里查询,比如牛皮干这个单品,那就是豆制品*牛皮干,这个豆制品比如这个大类可以用什么查找出来呢?我想知道
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
不是属于现代服务里面的嘛?
我在现代服务里面找到了一个“拖车费”的编码
你好,你发来看下,我刚刚搜了一下,没有叫拖车费No这个编码。
交通事故救援拖车30499
你好30499是其他现代服务 这是他自己加进去的
我是说拖车费是他自己加进去的。
我认为拖车费属于现代服务,没有,就肯定得加进去啊
因为它就是救援拖车费,不是交通运输
你好,这个看税务局的认定了。你看税务局给你核定的税率是多少?
小规模,1%的税率
你好,那就没关系,只要税率没问题就行。 不过,这个说起来是属于货物运输服务。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。