是的,就是那样处理就行

老师问下:卖了一台设备开了一张普票2万给人家,不含税是17699.12 税额是2300.88,固定资产原值是159292.04,已计提折旧40353.98,借:固定资产清理118938.06 累计折旧40353.98 贷:固定资产159292.04 借:其他应收款-法人 20000 贷:应交税费-应交销项税2300.88 固定资产清理 17699.12 借:资产处置损益 101238.94 贷:固定资产清楚 101238.94 帮我看下分录对吗?数字对吗?
解析: 一家公司给我们公司打款: 借:银行存款 贷:预收账款或应收账款——打款公司 公司用这笔钱买了一辆车,落户在我们公司 借:固定资产-车 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 使用过程中,计提车的折旧 借:管理费用等科目 贷:累计折旧 这辆车又过户给了给我们公司打款的那家 先进行车的价值清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产清理 借:应收账款/预收账款——打款公司 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转 老师帮我看下这个分录清理时的是不是有点问题?贷方应该是固定资产吧?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
借银行存款90.4 贷其他业务收入80 应交税费-销项10.4 借固定资产清理60 累计折旧20 贷固定资产80 借营业外支出60 贷固定资产清理60 请问卖固定资产 最后一个分录代表什么意思借营业外支出60 贷固定资产清理60,跟设么二级明细
老师,我单位卖了一辆二手车,为了让增值税收入与所得税收入保持一致,要不一致税务局找我写说明了,以下处理分录行不行? 借:固定资产清理-20000 借:累计折旧-80000 贷:固定资产-100000 借:银行存款-20000 贷:其的业务收入 -18000 贷:应交税费-销项税-2000 借:营业外支出-20000 贷:固定资产清理-20000 这样处理行不行?
惠友财务软件每年都续费吗?
老师,能不能发下小企业会计准则的资产负债表,利润表模板
以个人的名义开道路运输发票要扣个人所得税吗
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公司平常开9个点的工程发票,现在销了一批材料,开的是13个点的销售发票,怎么做分录?算主营业务收入吗?
批量开发票能开多少条发票
老师好,我们是外贸企业,着张报关单怎样开具出口销售发票,出口方式是CIF!报关单总价是人民币!运费与保费怎样换算
请问做账时,12月份是做11月这个月的数据吗。12月申报的是11月的增值税和个税吗。
我们是一般纳税人,销售厨卫电气商贸有限公司,今年参加了国家的家用电器政府补贴活动,我们销售的电气,顾客付款支付了一部分,另外一小部分有政府补贴,政府补贴的金额是不是应该作为销售收入入账?
老师,本年度要结束了,企业给客户开具的发票没有回款,该怎么处理呢?跨月红冲发票或者挂应收账款科目?还有企业收到款了,没有给客户开发票,又该怎么处理呢?收到款后就要缴纳增值税,挂预收账款科目,也可以等明年再开具吧。我这样处理不知道对不对,还需老师指导,谢谢!
我说没收到钱,还要交销项税吗
是的,需要视同销售交增值税的