你好,只能红冲处理的

你好,我们有一张跨月的发票已经抵扣了,但是发现开错了要怎么作废呢
老师 我方销售方开错发票 且跨月了 现在对方未抵扣也已经取回那张错票 现在我开好了红冲的票 那之前那张错票和这个开的红冲的票是不是都不用给对方
老师,您好,请教一下上个月收到的一张专票已经入账并且已抵扣,现在发现开票有误对方红冲了,重新开,请问红冲的账我这边应该怎么做?
你好,我们给对方开了发票,发票有误对方抵扣了,但现在填了红字信息表如图片所示,麻烦问下我现在作废这张发票需要导入文件该怎么把这张错的专票作废
老师好,请问我们21年收到供应商开具的发票切已经抵扣,现在因为货款问题,供应商说要去红冲掉这张发票并起诉我们公司,请问现在还可以红冲已经抵扣掉了的21年的发票了吗
在深圳地区,只在申报工作,一个月收多少费用?有没有在深圳的老师
老师,现在设备租赁的话,一般纳税人的话不带人员租赁税率是多少呢?
公司的员工餐费需要加入员工工资申报个税吗?
有一般计税也有简易计税,有共同的保险进项专票,一年也就几张共用专票,我当月要转出进项吗
个体工商户 查账征收 账上现金余额多 怎么处理 另 可以把现金转入其他应付款吗 要是转给法人 怎么做账
老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做