你好,这个异地预交的是要退税的。

老师,14年的异地安装项目,在安装地按简易征税预缴了企业所得税,如果这个季度亏损,预缴的企业所得税可以在季度所得税预缴时扣除吗?
老师,企业汇算清缴有调增要,但是预交的企业所得税可以抵扣,还要做分录吗,如果出现汇算清缴企业所得税退税,怎么做分录
老师,异地预缴的企业所得税,2023年全年实际亏损的,现在汇算清缴这笔异地预缴的企业所得税可以申请退税吗?
企业所得税汇算清缴的退税,可以申请不退吗?可以留在以后年度抵税吗? (因为异地工程有预缴企业所得税一千多元,企业前四年也都是亏损的,合计负三百多万。所以汇算清缴是退税的。申请退税了,税务局不让退税,说建议调整不退,退税的话就要下来实地查账,查收入、成本什么的。但是调整的话要把今年的加前四年的亏损加起来,合计四五百万,那不是哭S,企业本来就困难了,还要调掉那么多。)
假如小型微利企业1季度交了所得税,但全年下来是亏损的,汇算清缴时1季度交的所得税可以申请退吗
请问一般户在电子税务局备案后,需要签协议吗?如果要的话,批扣标志选所有非批扣吗?转让所得税税扣款是不是选择否?
请教 年终奖,发老板个人多少适中。需要综合考虑哪些因素
老师,想问下公司申请的专利费85000怎么入账?问题二公司的专利也是85000给其他公司使用怎么入账?主要是帮其他公司申请使用的
财务室用的打印纸记入什么费用
代账公司给我们写的计提工资的分录,会顺便计提一下福利费以及教育经费,我想问一下这个福利费和教育经费是一定要计提吗?我有点看不懂他们的分录为什么要计提这两个呢,是不是也可以不用计提,有影响吗
老师,你好请问一下,我现在收到一张公司租的房子发票物业费,应该怎么入账
请问老师,我公司要变更股权,涉及哪些税务上的事情?
老师,金蝶系统中 供应链-存货核算-生成凭证-采购发票(发票直接生成) 需要根据什么要的纸质材料去核对系统上的数据
我想问一下我们的社保单位交的部分是1035个 个人缴纳的部分是458然后合计金额的话是1493那针对这种情况我们写会计分录的时候我是不是可以直接写(假如就一个员工就是管理部门的)借管理费用社保费1035贷应付职工薪酬1035然后支付的时候借应付职工薪酬1035其他应收款458贷银行存款1493,这样写可以吧,可是我看到别的公司是这样写的他们把养老保险分出来然后失业保险也分出来工伤医疗保险也分出来有具体的细化了到底哪一种写法才是正确的呢
老师,请问律师事务所,需要缴纳残保金吗?
退税流程麻烦吗?会查账吗?我可不可以算个数字调增一下不退税了
你好,这个你要问当地税务局,正常来说,异地预缴的这种是很简单的,你只要提供银行账号和当时的完税凭证。就可以了,当然具体的操作每个地方可能有差异。
好的。老师,不涉及异地预缴,正常经营有退税,金额不大不想退,倒退数字调增一下不退税,这种可行吗?
你好,这种是可以的。
好的。涉及异地预缴有退税要和机构所在地税务局沟通一下是吗?还是和项目所在地税务局沟通?
你好,是的,是要问预缴税金的当地的税务局。
好的,谢谢老师!
你好,不用客气的了。