你好,你是反结账修改还是做到今年
2024年暂估分录借:工程施工100贷:应付账款100结转:借主营业务成本100贷:工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借:应付账款100贷:工程施工100借:工程施工100贷:主营业务成本100按发票金额入账借:工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则,分录可以这样做吗?
老师你好,我现在有几张发票时2024年,不小心这个月入账,也抵扣了,增值税也报了,纳税期还没到,我现在咋办?
老师,您那里有酒店前台交接的文件表格吗
老师,外汇的当日收款汇率去哪里可以查到,谢谢
老师您好,请问某仓库没有房产证,公司如果租赁该仓库需要注意哪些风险。
残疾人工资是企业所得税年报那里管理人员的工资生成的,我其他做的生成成本工人工资,那报残保金是用那个呢还是合计一起
预付款审批单上的经办人写出纳还是实际上操作这笔业务的人
老师您好,公司的班车行驶证是公司的名称,如果用另一个公司付款,交保险可以吗?
我们公司本来有两个公司控股,现一家公司要退出,另外一家公司控股的话,优缺点有哪些
投资收益算营业收入吗
做到今年
借,应收账款,贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税, 借,以前年度损益调整贷,库存商品。
那报表要怎么调整
财务报表不用调整, 汇算清缴的时候未按权责发生制在这里面填写收入 纳税调整明细表,扣除项目30栏填写税收金额,填写成本。
那她现在让我24年第4季度企业所有税上更正申报,把收入加进去,相应的财务报表也不用调整吗?
她说成本让我到时候汇算清缴的时候增一下
需要 那你需要反结账修改,直接做到2024年的收入。
不能做在今年然后修改报表是吧
对的,是的,不可以。因为你申报的数据和你账上的数据需要一致。l