你好,可以的,可以汇算清缴的时候调整 增值税那边你没有发票的话不能够抵扣进项而已。

老师我们是水果种植公司免企业所得税,我们有笔款要公对私转,对方不给发票,我们在汇算清缴的时候是不是调增就可以了?有什么风险吗?
老师,我在销售行业做会计半年,制造业做内账会计1年的时间了,税务这块,我们一般纳税人现在报增值税,增值税附加,企业所得税,印花税,个人所得税,我们公司这些税,我都会算。那我现在可以换个企业接外账吗?请老师指点一下
老师,我们是是一般纳税人的光伏发电企业。之前采购用来建设光伏发电设备的材料有剩余。按购进时的价格(13%专票)等价转让给另一企业(小规模纳税人),那我是开13%的普票给对方吗?我原来购进13%的进项可以全额抵扣,不交增值税吗?因为没有增值。此项收入是不是记其他业务收入,借其他业务成本,贷原材料?
老师,你好,我们是一家建筑企业,2023年12月我们收到一张发票,并入了成本,但是在申报增值税的时候提醒我们这张发票有问题,当时企业所得税已经申报了,于是增值税我们取消了勾选,没有变动企业所得税,2024年对方把发票开给我们,我们应该怎么入账呢,影响企业所得税吗?
老师,我们是一般纳税人,平时有时候采购对方没有发票,会取得收据,一般都是在500以下的,这个所得税汇算清缴的需要纳税调增吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师但是这个暂估是2021年的可以用今年截止的亏损来弥补吗
你好,不可以的,不能这样子做。
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。