您好 请问内账会计制只要做了哪些工作? 汇算清缴什么的独立做过么
老师,一般纳税人企业只要有收入 就要按销售额0.03%来缴印花吗,我现在的企业他们是贸易的,我看他们的外账都是按销售额的40%再*0.03%缴,但我上一家公司一般制造业,又从来没有申报和缴纳过印花税,所以我一直在这个印花税这一块纳闷
老师,我在销售行业做会计半年,制造业做内账会计1年的时间了,税务这块,我们一般纳税人现在报增值税,增值税附加,企业所得税,印花税,个人所得税,我们公司这些税,我都会算。那我现在可以换个企业接外账吗?请老师指点一下
老师,我想请问一下,我公司是一般纳税人小薇企业,现在享受小薇政策,和六税两费政策,我想问问,如果我公司在2023年汇算清缴的时候,不属于小薇企业了,之前减半征收的增值税和附加税这些,需要补征吗?我只知道需要补征企业所得税,那增值税附加税这些呢,需要补征吗
你好 老师 我们21年给境外付了一笔发生在境内的审核服务费 今年税务局让我们补缴增值税及企业所得税 想问下这个会计分录怎么做呢?
老师,我第一次做外帐,公司是一般纳税人。现在是2.18日。我每月需要报增值税,增值税附加税,个人所得税。季度需要报企业所得税,财务报表。5.31日前做汇算清缴,6.30日之前做工商年报 对吗?老师,税务上还有其他需要做的吗老师
2025年9月4日入职,周末双休,本月工资如何计算
物流公司卖二手车在哪里申报增值税,报表填那一栏
小规模一年开票200万可以吗
老师问下个体工商户在哪里申报各项税种?另外个体工商户的增值税没开发票,报税时做无票收入是吗?个体工商户增值税税率是按1%计提记账吗?
公司要注销,对于应收账款债权转让给股东,怎么做分录
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
根据公司的业务做算盘账,制造业的成本分摊,开发票,月末出利润表,资产负债表,做工资。
那基本没什么问题的哈 现在可以换个企业接外账
我们公司的增值税,是销账减去进账。增值税附加是根据增值税,去乘用相应的比列算出来的。企业所得税是根据利润算出来的。我们是小微企业,100万以内的减按12.5%计算应纳税所得额,按20%税率缴纳,超过100万不超300万的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%比例缴纳。个人所得税,我们公司只扣除5000的费用,乘以3%比例
个人所得税 应纳税所得额不同 税率不同的
每月要交的增值税,是销项税减进项税算出来的
有的单位还有进项税额转出 还有上期留抵之类的 还有减免税额 加计抵减
个税税率不同,我说的是根据我们公司的具体业务,我们这没有太高的工资,一般都是乘3%税率
那以后新单位根据不同的应纳税所得额不同用不同的税率就好了
进账税额转出的话,这个到具体业务,怎么知道哪些要做转出呢?老师?
比如购入商品抵扣进项税额后用于集体福利 免税项目 简易征收项目等
我所有业务内账都没问题,社保问题都是自己负责。税务这块的原理都懂,就是还没自己实际操作过,我天天登电子税务局去熟悉报税的页面
认证进项税我也会,老师
那您可以考虑换单位做外账了
我也报了咱们学堂的实操课程,我现在在学习报税课程
可以去应聘外账 然后遇到问题也可以来学堂提问的
谢谢老师的鼓励!感谢有您!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问 加油