您好 请问内账会计制只要做了哪些工作? 汇算清缴什么的独立做过么
你好老师!我们公司是一般纳税人,我是做内帐的,也配合记账公司商量报多少税,我记得一般纳税人年度的一个收入要在1,000,000左右,但是现在生意难做每个月可以有些进项票,但是很少有销售票,但是我们也想纳税,所以计划是交个500左右这样子的话,那会不会对这个一般纳税人资格,这个企业有没有影响的?
老师,一般纳税人企业只要有收入 就要按销售额0.03%来缴印花吗,我现在的企业他们是贸易的,我看他们的外账都是按销售额的40%再*0.03%缴,但我上一家公司一般制造业,又从来没有申报和缴纳过印花税,所以我一直在这个印花税这一块纳闷
老师,我在销售行业做会计半年,制造业做内账会计1年的时间了,税务这块,我们一般纳税人现在报增值税,增值税附加,企业所得税,印花税,个人所得税,我们公司这些税,我都会算。那我现在可以换个企业接外账吗?请老师指点一下
老师,我想请问一下,我公司是一般纳税人小薇企业,现在享受小薇政策,和六税两费政策,我想问问,如果我公司在2023年汇算清缴的时候,不属于小薇企业了,之前减半征收的增值税和附加税这些,需要补征吗?我只知道需要补征企业所得税,那增值税附加税这些呢,需要补征吗
你好 老师 我们21年给境外付了一笔发生在境内的审核服务费 今年税务局让我们补缴增值税及企业所得税 想问下这个会计分录怎么做呢?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
根据公司的业务做算盘账,制造业的成本分摊,开发票,月末出利润表,资产负债表,做工资。
那基本没什么问题的哈 现在可以换个企业接外账
我们公司的增值税,是销账减去进账。增值税附加是根据增值税,去乘用相应的比列算出来的。企业所得税是根据利润算出来的。我们是小微企业,100万以内的减按12.5%计算应纳税所得额,按20%税率缴纳,超过100万不超300万的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%比例缴纳。个人所得税,我们公司只扣除5000的费用,乘以3%比例
个人所得税 应纳税所得额不同 税率不同的
每月要交的增值税,是销项税减进项税算出来的
有的单位还有进项税额转出 还有上期留抵之类的 还有减免税额 加计抵减
个税税率不同,我说的是根据我们公司的具体业务,我们这没有太高的工资,一般都是乘3%税率
那以后新单位根据不同的应纳税所得额不同用不同的税率就好了
进账税额转出的话,这个到具体业务,怎么知道哪些要做转出呢?老师?
比如购入商品抵扣进项税额后用于集体福利 免税项目 简易征收项目等
我所有业务内账都没问题,社保问题都是自己负责。税务这块的原理都懂,就是还没自己实际操作过,我天天登电子税务局去熟悉报税的页面
认证进项税我也会,老师
那您可以考虑换单位做外账了
我也报了咱们学堂的实操课程,我现在在学习报税课程
可以去应聘外账 然后遇到问题也可以来学堂提问的
谢谢老师的鼓励!感谢有您!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问 加油