您好 请问内账会计制只要做了哪些工作? 汇算清缴什么的独立做过么

你好老师,我想问一下我们是商贸企业一般纳税人,2021年购入一台注塑机37万多,我企业所得税一次性抵扣了,计提折旧了,现在要把他卖给一制造业企业一般纳税人,这个发票是自己开还是去税务局代开?税率是多少?卖出去我企业所得税应该怎样处理,还需要调增吗?会计分录怎样做?
老师,我在销售行业做会计半年,制造业做内账会计1年的时间了,税务这块,我们一般纳税人现在报增值税,增值税附加,企业所得税,印花税,个人所得税,我们公司这些税,我都会算。那我现在可以换个企业接外账吗?请老师指点一下
老师,我想请问一下,我公司是一般纳税人小薇企业,现在享受小薇政策,和六税两费政策,我想问问,如果我公司在2023年汇算清缴的时候,不属于小薇企业了,之前减半征收的增值税和附加税这些,需要补征吗?我只知道需要补征企业所得税,那增值税附加税这些呢,需要补征吗
你好 老师 我们21年给境外付了一笔发生在境内的审核服务费 今年税务局让我们补缴增值税及企业所得税 想问下这个会计分录怎么做呢?
老师,我第一次做外帐,公司是一般纳税人。现在是2.18日。我每月需要报增值税,增值税附加税,个人所得税。季度需要报企业所得税,财务报表。5.31日前做汇算清缴,6.30日之前做工商年报 对吗?老师,税务上还有其他需要做的吗老师
老师,商贸型出口企业,汇兑损益做什么科目,汇兑损失做什么科目?
求专项经费收支台账模板
股权转让后会计分录怎么做
董孝彬老师,我公司在广州,员工本月离职的话,社保和个税都是下月减员是吗?
老师请问新成立的公司社保基数是多少?
老师,按房东去办个体户方式操作,只要房东没增加税费成本,让老板找房东去谈,麻烦老师帮我计算一下,把计算过程发给我发不?辛苦老师一下。按年租金200万,给公司开3个点的专票,房屋原值1800万,固定资产折旧按20年摊销折旧计算,加上现行的优惠政策,房东的税负多少
老师好,请问一下,企业所得税汇算清缴要请外面的会计师事务所做报告,是年销售额多少的
老师,超市去年进货的货款有50多万,由于对方供应商忙,一直没有开。现在做汇算清缴,给他们催过来。一下子开这么多,会不会有风险?
请问报了第四季度的企业所得税之后,发现账有地方错误很明显改动了,现在年报直接申报就好,不用再去改去年第四季度财报和企业所得税吧
请问公司有发票不能取回,是直接做账就是亏损,然后汇算清缴调增就是盈利,还是不做这一笔,直接盈利,哪种方式好一些。
根据公司的业务做算盘账,制造业的成本分摊,开发票,月末出利润表,资产负债表,做工资。
那基本没什么问题的哈 现在可以换个企业接外账
我们公司的增值税,是销账减去进账。增值税附加是根据增值税,去乘用相应的比列算出来的。企业所得税是根据利润算出来的。我们是小微企业,100万以内的减按12.5%计算应纳税所得额,按20%税率缴纳,超过100万不超300万的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%比例缴纳。个人所得税,我们公司只扣除5000的费用,乘以3%比例
个人所得税 应纳税所得额不同 税率不同的
每月要交的增值税,是销项税减进项税算出来的
有的单位还有进项税额转出 还有上期留抵之类的 还有减免税额 加计抵减
个税税率不同,我说的是根据我们公司的具体业务,我们这没有太高的工资,一般都是乘3%税率
那以后新单位根据不同的应纳税所得额不同用不同的税率就好了
进账税额转出的话,这个到具体业务,怎么知道哪些要做转出呢?老师?
比如购入商品抵扣进项税额后用于集体福利 免税项目 简易征收项目等
我所有业务内账都没问题,社保问题都是自己负责。税务这块的原理都懂,就是还没自己实际操作过,我天天登电子税务局去熟悉报税的页面
认证进项税我也会,老师
那您可以考虑换单位做外账了
我也报了咱们学堂的实操课程,我现在在学习报税课程
可以去应聘外账 然后遇到问题也可以来学堂提问的
谢谢老师的鼓励!感谢有您!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问 加油