您好 请问内账会计制只要做了哪些工作? 汇算清缴什么的独立做过么

老师您好!请教一下,我单位是社会团体,现在看到之前会计做的企业所得税申报表,发现单位汇缴的企业所得税列到营业外支出并做了纳税调整增加额里计算交纳企业所得税,想问一下这个做法正确吗?为什么?
老师,一般纳税人企业只要有收入 就要按销售额0.03%来缴印花吗,我现在的企业他们是贸易的,我看他们的外账都是按销售额的40%再*0.03%缴,但我上一家公司一般制造业,又从来没有申报和缴纳过印花税,所以我一直在这个印花税这一块纳闷
老师,我在销售行业做会计半年,制造业做内账会计1年的时间了,税务这块,我们一般纳税人现在报增值税,增值税附加,企业所得税,印花税,个人所得税,我们公司这些税,我都会算。那我现在可以换个企业接外账吗?请老师指点一下
老师,我想请问一下,我公司是一般纳税人小薇企业,现在享受小薇政策,和六税两费政策,我想问问,如果我公司在2023年汇算清缴的时候,不属于小薇企业了,之前减半征收的增值税和附加税这些,需要补征吗?我只知道需要补征企业所得税,那增值税附加税这些呢,需要补征吗
你好 老师 我们21年给境外付了一笔发生在境内的审核服务费 今年税务局让我们补缴增值税及企业所得税 想问下这个会计分录怎么做呢?
老师好,有个员工之前是买三险,现在想给他购买四险,怎么更改
个人在11月提供了500元的劳务,这个劳务发票可以不用去税务代开吗?我直接给提供劳务的清洁工在个税系统上报一般劳务报酬吗?有什么要注意的吗
个体户变更一般纳税人,这个财务信息备案没有做,税费种认定现在还没改过来,10月到12月还是小规模,这些该怎么操作啊
商贸行业期初建账 库存商品设置数量辅助好 还是不设置好 请老师们指教
各位老师大家好,附加税分别是什么,他们的税率是多少呢
老师您好,个人去税局代开发票,是怎么交税的
小微企业利润总额超过400万,所得税交多少?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
根据公司的业务做算盘账,制造业的成本分摊,开发票,月末出利润表,资产负债表,做工资。
那基本没什么问题的哈 现在可以换个企业接外账
我们公司的增值税,是销账减去进账。增值税附加是根据增值税,去乘用相应的比列算出来的。企业所得税是根据利润算出来的。我们是小微企业,100万以内的减按12.5%计算应纳税所得额,按20%税率缴纳,超过100万不超300万的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%比例缴纳。个人所得税,我们公司只扣除5000的费用,乘以3%比例
个人所得税 应纳税所得额不同 税率不同的
每月要交的增值税,是销项税减进项税算出来的
有的单位还有进项税额转出 还有上期留抵之类的 还有减免税额 加计抵减
个税税率不同,我说的是根据我们公司的具体业务,我们这没有太高的工资,一般都是乘3%税率
那以后新单位根据不同的应纳税所得额不同用不同的税率就好了
进账税额转出的话,这个到具体业务,怎么知道哪些要做转出呢?老师?
比如购入商品抵扣进项税额后用于集体福利 免税项目 简易征收项目等
我所有业务内账都没问题,社保问题都是自己负责。税务这块的原理都懂,就是还没自己实际操作过,我天天登电子税务局去熟悉报税的页面
认证进项税我也会,老师
那您可以考虑换单位做外账了
我也报了咱们学堂的实操课程,我现在在学习报税课程
可以去应聘外账 然后遇到问题也可以来学堂提问的
谢谢老师的鼓励!感谢有您!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问 加油