同学,你好 所得税税率假设5% 企业所得税税负率0.2%,那就是0.2%=企业所得税税额/销售收入=(收入-成本)*5%/收入=(300-成本)*5%/300

老师我想问下就是我们开票开出去的含税收入是118万,现在对方拿回来的所有的成本是62万多。老板问我还需要叫对方开多少成本发票回来?
提问:老师,已知进项税额10957.97元,已知税负1.6%,怎么计算出当月的销项发票的不含税收入,累计的不含税收入3707161元,销项发票开了一部份,不含税收入14945.13元,销项税额1942.87元,进项税额转出5963.54元,税负定了1.6%,怎么倒推出客户还需要开多少金额的发票呀?我算不出来[捂脸],请老师帮帮忙,谢谢
老师,我们是钢材行业,我想问一下做内账,就是我们比如4000元买进不含税的,卖出去,4100元1吨含税的,这个要怎么做成本啊。怎么写分录,还有的买进含税,卖出不含税,我们有固定的交增值税,是按照销售额的千分之三固定交,就算进项有多也要按千分之三交,这个正常不。
老师,建筑安装业,材料和人工成本个开票应该占收入的百分比有规定吗?比如不含税收入十万,应该最多开材料票多少?人工票多少呢?利润要保持在百分之几范围内算正常呢老师?
比如说300万收入不含税,需要找2953846.15的不含税成本发票,,老师税负千分之二咋算出来的啊,需要步骤
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
老师,小规模纳税人收到普通增值税税进货库存发票。 需要按价税合计进项库存商品入库吗?账务处理是?价税合计数吧。
老师结转社保费是公司缴纳的一部分还是包括代扣员工的部分总和缴纳的金额
老师,请问给员工购买工作服的费用应该怎么记账呢?
老师能分开写吗,我有点看不懂
同学,你好 企业所得税税负率=企业所得税税额/销售收入 0.2%=(收入-成本)*5%/收入
0.2%=(收入-成本)*5%/收入 老师这个算出来的是啥啊
你不是要算成本,你把收入300带进入,就可以算出来成本。 企业所得税税负率-企业所得税税额/销售收入,这个看得懂吗??
企业所得税税负率-企业所得税税额/销售收入,这个看得懂吗??这个能看懂,你把收入300带进入,就可以算出来成本。 这个看不懂,咋带
企业所得税税负率=0.2% 企业所得税税额=(收入-成本)*5%=(300-成本)*5% 销售收入=300 带到上面的公式 0.2%=(300-成本)*5%/300 这个看得懂吗?