你好,建议你分开每一次金额稍微小一点。
老师。麻烦问一下,2019年2020年老板私户收货款,但是给人家公司开票了,老板把钱转入公户,财务记做往来款了,有100多万,我现在可以直接调账作为收到的货款么
老师好,我遇到这样一个问题 企业2023年5月份做了一次股权转让,具体是:老股东(转让方)无力偿还借款(借款100万,不是一次性到位的,是分多次累计的100万),把这部份借款由债权转成了股权,老股东未实缴到位, 我现在要填写的个人股东股权转让信息表里面信息如下:您帮我看一下对吗? 股权转让份额:100万 转让股权占企业总股份比例:100 股权转让合同价格:100万 股权原值:100万 相关合理税费:应该是印花税吧
老师麻烦问一下,我做了22万的无票收入,做凭证时借:应收帐款-零售,贷:主营业务收入,贷应交税金-应交增值税-销项税,老板个人卡收款后,又将款转至公户,借:银行存款,贷:应收帐款-零售,这样做凭证对吧,谢谢老师
老师麻烦问一下,我单位是个体户,老板个人卡收货款后转到公户,我是不是要借其他应收款,贷应收帐款-零售,借银行存款,贷其他应收款,谢谢老师
老师麻烦问一下,我做了无票收入,老板个人卡收款后将款转到对公帐户里,借方应收帐款-零售余额是39万多一点,我是让老板一下子转?还是分开转(一次转19万,一次转29万),这个有风险吗,谢谢老师
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。