您好,感谢您的提问,很高兴能够为您解答。 集团公司支付款项时的分录 集团作为代付方,需记录对子公司的内部往来: 借:其他应收款—子公司 250,000 应交税费—应交增值税(进项税额)[按发票税额计算,假设税率13%] 贷:银行存款 250,000 %2B 进项税额 说明:若工装为劳保费,集团取得的增值税专用发票可抵扣进项税额 子公司确认费用及内部结算 子公司根据工装用途确认费用,并挂账应付集团: 借:管理费用—劳保费 250,000 贷:其他应付款—集团公司 250,000 子公司凭集团提供的发票复印件及分割单,可抵扣进项税额(需符合“三流一致”原则,或通过三方协议明确代付关系) 企业所得税作为合理支出全额扣除 集团与子公司内部往来对冲 (集团账务) 借:其他应付款—子公司 250,000 贷:其他应收款—子公司 250,000 (子公司账务) 借:其他应付款—集团公司 250,000 贷:银行存款/内部往来结算科目 250,000 希望我的解答对您有帮助,欢迎在评价里点亮小星星哦,您的反馈能让我做得更好~ 后续有疑问随时找我哦!

付集团及子公司员工工作服款18.06万,计入管理费用/办公费可以吗?
付集团及子公司员工工作服款18.06万,计入管理费用/办公费可以吗?
付集团公司及子公司员工工作服款25万(孑公司员工工作服集团付款了),账如何做?
付集团公司及子公司员工工作服款25万(孑公司员工工作服集团付款了并承担费用),账如何做?
付集团公司及子公司员工工作服款25万(孑公司员工工作服集团付款了,集团承担费用),账如何做?
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
老师,我们是牙科医院,开发票开成患者亲属的名字可以吗?
老师,技术合同备案如果写的是技术服务合同类型是不是就不能享受加计扣除,只有委托开发类的才能享受加计扣除?
请问:讲义图片中标黄下划线处,具体怎么体现,展示一下会计分录。谢谢
董孝彬老师,内账科目余额表根据外账数据补,有些差异大的怎么弄,以前报税的资料跟下次报税有差距怎么弄啊,我现在还搞不太明白
以前年度费用调整,用以前年度损益怎么做账
老师我老板有一处房产,无偿提供给公司用,有一家合作公司要付租金但对方要开发票,我们公司开给他?
单位申报职工个税,关电脑了,就没有申报信息了嘛?还要重新录取信息?如何解决?
24年的费用,25年换开发票,用以前年度损益调整,怎么做账