借:实收资本 利润分配 贷: 货币资金 把所有科目清零
假定你是湖北齐天股份有限公司2017年财务报告签字注册会计师,请根据下列给出的不同审计结果,分别给出适当的审计意见,并撰写相应的审计报告;湖北齐天股份有限公司为上海证券交易所上市的制造业企业,2017年资产负债表中存货项目报表数为466万元,利润表中营业成本项目为1580万元;1)经审计,齐天公司2017年资产负债表中存货项目报表审计后认定数为468万元,与报表数差异2万,该2万元错报是月末存货成本分摊时计算错误造成,金额不重大;2)经审计,齐天公司2017年资产负债表中存货项目报表审计后认定数为268万元,与报表数差异200万,该200万元错报是期末库存商品与销售成本分摊时错误造成,由于金额重大,注册会计师建议调增营业成本200万,调减存货200万,齐天公司不同意该审计调整;2.审计报告需手写,内容完整,字迹清晰,不得省略段落;3.谙存截止日前悍交到会计教研宰。
假定你是湖北齐天股份有限公司2017年财务报告签字注册会计师,请根据下列给出的不同审计结果,分别给出适当的审计意见,并撰写相应的审计报告;湖北齐天股份有限公司为上海证券交易所上市的制造业企业,2017年资产负债表中存货项目报表数为466万元,利润表中营业成本项目为1580万元;1)经审计,齐天公司2017年资产负债表中存货项目报表审计后认定数为468万元,与报表数差异2万,该2万元错报是月末存货成本分摊时计算错误造成,金额不重大;2)经审计,齐天公司2017年资产负债表中存货项目报表审计后认定数为268万元,与报表数差异200万,该200万元错报是期末库存商品与销售成本分摊时错误造成,由于金额重大,注册会计师建议调增营业成本200万,调减存货200万,齐天公司不同意该审计调整;2.审计报告需手写,内容完整,字迹清晰,不得省略段落;3.谙存截止日前悍交到会计教研宰。
老师,企业简易注销,资产,往来已清理,清算申报表的以前年度亏损已你补和清算期所得税已缴纳。假设资产负债表只剩现金10万,资本公积2万,实收资本7万,未分配利润1万。齐红老师说是剩余财产10万元按实收资本的份额在各个所有者之间进行分配。不用先还实收资本7万后,以剩余财产3万元进行分配,是10万分配,是吗?然后个人所得税是10万收入-7万成本=3万,30000*20%=6000元个税分红纳税。是吗
老师好!请问一下,之前收的款做的预收款,没确认收入,付款时凭证就冲减的预收款,我现在才知道那样做是不对的,但是资产负债表上一直就挂着预收款,所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数,没交过企业所得税,这样一直挂预收款也不行吧!现在确认收入,预收款是减少了,可是企业所得税申报表上只有营业收入,营业成本,利润总额这三项,收入40多万,而成本只有一万多,又没地方填费用,这样不是要效很多企业所得税吗?这个企业所得税报表要怎么样填呀?
你好,请教一下老师。当企业注销时所有申报都填写了,最后一个月资产负债表中只剩下:货币资金160万,实收资本203万,利润分配-44万多点。而后进入清算报表申报,会有影响吗
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
老师,请问: 利润3%^5%所得税率 就是要交的企业所得税额 这句话是怎么理解的 怎么算啊 我不懂这句话的意思
老师,请问年度所得税申报时,辅助账样式需要勾选吗,选的是否,加计扣除的表格无法勾选是不是和这个有关?谢谢
老师,餐饮行业有哪些项目需要记到成本里边
工商年报是5月底之前吗
老师,年度所得税申报时,电子税务局里面研发费用加计扣除优惠明细表,没办法去选中打勾这张表格,不知道为什么,是高新企业
进货活性炭,怎么入账,分录怎么做,
老师开专票都什么是必须填的
和公司打劳动仲裁,公司赔偿给员工的钱需要交税吗?
按老师的意思是指。在没做清算时还要把货币资金及利润分配末分配利润也要清零,对不。
是的,就是那个意思的
老师,没理解借:实收资本 利润分配这个利润分配是指啥
就是 把利润分配的亏损处理掉
按老师意思,那在填写清算报表时,反应都是0了。
资产负债表的数字都是0.利润表不是
可我看了你学堂的老师说,最后一个月报表上只有三个数字才对,一个货币资金、实收资本、末分配利润。因自己段位太低没明白呢,所以只好请教老师
公司都已经注销了,资产负债表不应该有数字了
那老师,象我这样货币资金158万;实收资本203万;末分配利润-43万。那最后做一个科目:借实收资本 115万 借:利润分配43万 贷;货币资金158万,可否这么理解
为啥你的货币资金158万<>实收资本203万%2B末分配利润-43万呢?还有什么科目有余额?
没理解老师想说的意思,是不是我账有问题,不平,对不
如果要把实收资本清零,货币资金不够支付呀。因为亏损了
对呀,你的资产负债表不平,还有啥科目有余额?
还有个固定资产没处置,因不懂,所以就搁着了。老师真优秀,一看就知道呀
职整数:货币资金158.65 固定资产18.34万元,实收资本203万,末分配利润-44.34万元
那个要先开票处置给股东或者销售掉。不然没法注销
老师,最后是不是货币资金+末分配利润=实收资本这个理念;最后一个科目就象老师 所说:借实收资本203万 利润分配 -45万 贷货币资金158万
最后就是把那3个科目清零就行
老师我现在不明白,怎么把报表中末分配利润清零,要怎么做科目呢(没理解)
你现在要把固定资产清理掉,最后还剩后边3个科目,他们的金额是平的 借:实收资本 利润分配 贷: 货币资金