不可以不做结转成本分录。车辆退回时应冲减收入和成本,重新开出去要正常确认收入并结转成本,以保证成本核算准确、账实相符,不能随意补结转处理负数库存,需按正确流程调整账务
老师您好!我公司十月份销售商品50个,月末结转成本10万元,(采用月末一次加权平均法结转成本)给客户开了发票确认了收入,十一月出因为对账发现问题,客户将没认证的发票退回,我这边做了发票红冲按正确的数量45个,给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么? 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢?
如果本期收到上期销售退回的商品然后又在本期全部销售出去,请问本期数量金额的主营业务成本和库存商品(退回时,和期末结转库存和主营成本)要怎么做账务处理呀, 我主要是退回时我做了入库减少主营成本,但同期又卖出了,我又要不要增加这部分的主营成本减少库存呀?
你好请问一下,结转成本的时候库存商品可以出现负数吗?是因为没有收到票,货物已经收到了但是没有入账,现在又卖出去了,结转成本后发现库存商品为负数,我应该怎么调整?
老师,你好,我们有个产品,已经出了库结转了成本,然后又有一个增补合同,这个合同的成本跟上次的结转一起了,那我开出去的这个票,可以不再结转一次成本吗,因为我已经没有成本可以结转的了 这份合同,我是不是借,应收,贷,其他业务收入??就行了?
老师,上个月开了票,发生退回,这个月冲掉了,月末结转时结转的主营业务成本和库存商品负数,我可以在领用出来吗,结转成正数
员工6月份的差旅费,8月份才拿过来报销,是反结账做在6月的费用里,还是直接做在8月的费用里。
购买茶具900多放管理费用办公费合适吗
老师,您好,企业购买厂房,需要交哪些税,这些税分别什么时间开始交,交的周期分别(月度,季度还是年度)是怎么样的
老师您好,想再确认下新大学生入职及从关联方单位调入员工发生的路费,住宿费在差旅费中核算,进项税额是否可以抵扣?个人理解这属于福利性质吧,所以不太确定抵扣问题
银行贷款付的利息开发票能抵成本么
老师,我这边要离职,交接需要交接什么,更改哪里呢? 有几个公司我是办税人
请教,中标后,还没签合同,(如果是挂靠甲方),和大包人签合同,从财务角度,签合同要怎么考虑?谢谢
老师:老客户续费需要注意什么?
老师,原材料辅料下了账以后就成负数了,但是目前它还有库存,那账务上怎么处理呢
老师,这题确认投资收益考虑对净利润的调整我没看懂这个式子。
主要是车辆退回,批发给乡镇的发票,开出去了,但是没见前台开红字发票,但是又能重新开发票出去的。好奇怪啊
我是做账核对发现库存是负数了,23年已经卖完了,24年9月退回的。没有开负数发票我不知道退货了,看到25年1月开发票出去,我说库存负数,以前都卖完了,怎么还会有,然后人家才说今年9月车退了。
那发票红冲就可以了
但是假如人家批发一堆车,退一辆回来。那一辆能开出红字发票嘛?
可以开一辆的红冲
我抽以前会计做的出库的车发现问题了,比如20年8月零售发票开了65张,但是同一个人的车架号开了一次,冲了一次,又重新开了一张出去。应该是63辆车出库才对吧,出库了65辆。长期这样下来。现在我出库发现库存都是负数的。咋整哦?
我也没办法从头看到现在25年了吖,19年成立的公司。
库存余额不能是负数哦
比如这种车架号是唯一的,型号都是相同的。这个一个车架号开了3次,但是其实就卖了一辆车。但是出库了3辆车。类似这种情况的咋整啊?年份久远了,我也不可能在回去从头对吧
不能开三次呀 这个开三次不是开不出来吗
开了又冲了,又开
这没事,只要不是负数就可以
诺,当天开了3张,开了张冲了又开
这个是没事的,因为红冲了
我知道,我的意思是,前面会计当出库3辆车了,车架号是唯一的,但是出库是出库型号。相当于库存这两个冲掉就没有的。但是出库2辆了,类似这样的咋整
同样型号的车是一堆的,车架号是唯一的。开了3车,前面会计就出库了3辆这里型号的车出去了
不是的 红冲了的又重新入库了呢
是的,但是以前出库了2辆入,我现在咋补救?又是跨年了。现在我出库 发现一堆车都没有库存了
同学你好 之前红冲了吗
就是之前冲了,但是还是出库了。现在账上库存没有车了,我还咋整
重新入库,借库存商品 贷应付账款,但是别很多负数的,我没办法一一对应重新入库的那个应付一下的
同学你好 红冲的得账上红冲一下收入和成本 要不然就是负数