这种情况是可以的,但需要注意相关的法律、税务和合同约定等问题。以下是具体分析: - 合同约定方面:如果A公司与B公司签订的合作协议中明确约定了收入成本各占50%,且对B公司不承担成本的情况有清晰说明,那么从合同角度来看,B公司依据合同约定从A公司分得利润是有依据的。 - 税务方面:A公司在计算企业所得税时,应将项目的全部收入计入应纳税所得额,同时扣除全部成本。B公司分得的利润应作为其应税收入,缴纳企业所得税。双方需按照税法规定进行税务处理,如开具发票、申报纳税等,以避免税务风险。 - 法律合规方面:只要双方的合作不违反法律法规的强制性规定,如不存在恶意串通损害第三方利益、违反反垄断法等情况,就是合法有效的。但如果B公司未履行任何合同义务,却分得利润,可能会引发A公司其他股东或债权人的质疑,甚至可能涉及抽逃出资等法律问题,需要在合作过程中保持合法合规的操作。 这种合作模式在商业实践中是可行的,但A、B公司需要在合同约定、税务处理和法律合规等方面做好相应工作,以确保合作的顺利进行和企业的合法权益。

A是一家装修公司,B也是一家装修公司,A公司接装修工程给B公司施工,B公司将工程分给项目负责人C,B公司收取A公司工程项目的6%管理费用+A给公司的预算成本费,然后B公司直接将A公司给的项目预算成本给项目负责人,盈亏自负,但是实际施工过程中,工人工资,材料都由A公司直接支付给工人或者供应商,A公司给B公司结算的时候,直接扣除这部分成本,然后B公司给项目负责人C结算的时候也是扣除这部分成本,我公司是B公司,老板想要看项目负责人盈亏,也要体现我公司的利润,虽然我公司的最终利润就是得到的6%管理费用,但是想要同时体现项目负责人的盈亏,从业务发生到结算收入的会计分录如何体现出来呢,只做内账,问题有点绕,麻烦老师了!
老师,帮忙做道题 3、如果我方与A公司一起合作,承接B公司项目。 B公司给到项目含税金额600万,实际项目成本300万。其中150万对公有票,150万对私无票。 我方与A公司合作约定条款如下 1、我方承担税损,我方给A公司开票 2、项目过路费10个点, 3、项目成本A公司承担, 垫款费5个点(项目实际支出) 请问我方最终结算与A公司开多少票,收多少钱回来(备注,我方是小规模纳税人3点专票,B公司需要6点专票) 若你作为对接人与A公司对接,你会重点注意哪些工作
我们公司(a公司)欲和另一家矿业公司(以下称b公司)合作开发他们的矿山。目前遇到的问题:1.不能占b公司的股权,a公司获得的利益以销售额打分成,可以进入a公司销售收入账务吗?2.由于合作方式是a公司出钱,b公司出地方,前期投资是a公司垫资,在b公司账户上进行资金活动,b公司以借款收到这笔款项,后面产生利润后归还a公司,这样操作有没有风险?3.考虑到a公司出钱,生产材料可以进a公司账务而不从b公司账务走吗?4.不占股权的合作方式,b公司可以成立分公司单独进行这项目的所有核算吗?请老师给给建议。
来咨询税务大神一个税务问题,有点复杂:2020年A公司作为中介介绍B公司做D公司的工程项目(D为A公司和C公司的合资公司,工程完工后要把D公司打包卖出去)然后A和B签订了一个居间合同,约定了工程项目合同的5%作为居间费用,同时约定了工期的违约责任,违约责任分为两个点,一个是居间合同的违约金,按照居间合同金额的10%赔付,另外一点是每延迟一天收购项目的总价的万分之5来赔付。现在工期推迟了一年,由于B公司工期的推迟,导致A公司的项目收购无法如期完成,承担了大额的资金成本。A公司要找B公司主张两个违约责任,B公司也同意支付了,那么问题来了,B公司支付的这两笔笔违约金,可以税前列支吗?
老师请问,A公司与甲方签订合同做项目,然后A找B合作这个项目,A与B约定收入成本各占50%。项目结束,A收到甲方全额款项,负责项目全部成本,B没有支出成本直接从A公司分得利润,这样可以吗?
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的