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请问老师,我们公司是生产型出口企业,一般贸易,收购了原木加工成家具后出口,退税率是13%,出口税率是0,这种情况我收购来的原木可以做退税吗?是按照10%退税吗?退税申报表该如何填写?
老师,请问我们公司是生产型出口企业,现在生产得少,明年可能就大部分是直接买进卖出了(也是出口),那这种情况我是否要去变更为贸易型企业,执行贸易型退税,谢谢!
老师我们企业不是生产型企业,是贸易型企业,先出口一批货物,美金已经收到,进项发票也拿到,我们公司现在需要做些什么,是开具增值税专用发票对吗,请问我们企业出口,进项发票能抵扣吗,出口能退税吗?我听有些说法,贸易型企业只能退税,进项不能抵扣
想问下,惠州有个公司是生产型企业,现在是这公司直接出口给香港公司,香港公司也是老板的。但是现在他们说要深圳成立一个贸易公司,惠州公司把货送给贸易公司。贸易公司再把或出口给香港公司。为什么要这么绕一圈,这老板图啥
老师,你好,我们在填写出口货物退(免)税申报材料的时候,我们是生产型企业,贸易方式是一贸易,企业类型还有贸易方式该怎么填
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
您好,1.可以退税,但需根据业务实质判断适用 生产型退税 还是 贸易型退税:货物属于企业 自产货物范围(即使直接采购未加工),可尝试按生产型申报。若货物明显不属于企业生产范围(如完全外购且与主营业务无关),需按贸易型企业退税。 2.出口退税首单备案流程,无税务备案,电子税务局 → 我要办税 → 出口退税管理 → 出口退(免)税备案 → 在线填报 (《出口退(免)税备案表》(电子税务局下载)营业执照副本、海关报关单位备案回执 、银行开户许可证(外币账户))。再首单申报:通过电子税务局或“单一窗口”提交《出口货物劳务免抵退税申报表》。所需材料:报关单(退税联),增值税专用发票(采购进项),出口销售合同,收汇凭证(如银行水单)。最后首次退税必查项:实地核查(检查生产场地、账务、物流单据等)。