你好,是可以这样的。
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款, 请问结转成本怎么做呀?
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款, 结转成本这样可以吗?借主营业务成本,贷预付账款,
已经预付对方款项,希望计提成本如何做账,预付时:借预付账款贷:银行存款,计提成本:借主营业务成本贷预付账款这样对吗
上月预提成本借,主营业务成本贷应付预提费用。本月收到发票,冲上月预提,借主营业务成本负数,贷应对账款预提负数,记借主营业务成本贷银行存款,这样处理对不对
利润总额包括包括营业外收支吗
老师你好!我在9月份开了一张100万销项发票出去,9月30号前都没有拿回来一张进项发票抵扣,如果10.5号收到人家开出的一张进项发票,我在10月15号之前认证这一张10月份收到的发票可以用来抵扣进账吗
您好,老师,请教一下,如果进口的产品,因为呆滞了,然后重新出口,使用一般贸易的方式,可以申报免抵退吗?谢谢
老师我在北京,之前在系统添加了我是开票人,比如现在开发票,直接登陆自然人电子税务局就能登陆,不用插什么盾??
老师好:校巴租赁费怎样处理会计分录更完善?与校巴公司承租3台校巴使用,合同期为8年,月租金为52300元;我校先预收学生整学期的费用,按月平摊收入; 借:银行存款 贷:预收账款~校车费, 确认收入: 借:预收账款~校车费 贷:其他业务收入~校车费 贷:应交税费~应交增值税~销项税 结转其他业务支出?是收到发票后做还是?每月会收到校巴公司开来上月租赁费发票。要怎样做分录才合理?
老师,公司被挂靠社保,没有发放工资可以吗?
老师,个人去税局代开运费发票5000含税,要交多少个人所得税
老师,出口的报关费,港杂费无论是专普票都入费用吗?
老师好,建材公司账务处理该上哪一种课程呢?
老师,资本公积科目需要设二级科目吗?
业务情况是这样的老师:用银行存款预付给上游企业1000元(买50次的服务,这是我们为下游企业服务50次。相当于代理服务。为下游企业服务确认收入的时候同时结转成本,上面的账务处理就是这个业务的。总感觉这样处理不对似的
还请老师指正
下游企业也是先预付给我们款
按次数算
你们先预付的款 借:预付账款 贷:银行存款 确认成本 借:主营业务成本 贷:预付账款 是可以这样的
好的 谢谢老师
好的,同学不客气哈。
老师,一家个体户单位 经常用微信 支付宝等方式收款付款,可不可以在财务软件 其他货币资金科目下设二级科目 微信 支付宝 云闪付呢?