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老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款, 请问结转成本怎么做呀?

2022-07-14 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 21:10

当月就结转 借:本年利润 贷:主营业务成本

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快账用户2460 追问 2022-07-14 21:12

但是我平时都是借主营业务成本 贷库存商品的呀?这样可以吗

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齐红老师 解答 2022-07-14 21:13

你省去了先计入库存商品的环节呀。正常的话,必须要计入库存商品

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快账用户2460 追问 2022-07-14 21:21

那这个结转成本,借主营业务成本,贷预付账款不可以吗?

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齐红老师 解答 2022-07-14 21:22

你得有合理的理由呀,能说服税局

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当月就结转 借:本年利润 贷:主营业务成本
2022-07-14
您好,你借方出现两个主营业务成本?
2022-07-14
这个合并做这个可以,你这个付款,可以直接贷银行可以,不通过预付账款 可以,借主营业务成本负数 借银行存款  1.借预付账款 贷银行存款 2.借主营业务成本 贷预付账款 
2021-03-23
你好,也就是你的预付还有借方余额是吗?借银行存款贷预付账款做这个。
2021-03-23
同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
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