您好,你借方出现两个主营业务成本?

老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款, 请问结转成本怎么做呀?
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款, 结转成本这样可以吗?借主营业务成本,贷预付账款,
老师,去年12月暂估了一笔成本,借:主营业务成本 贷:预付账款,有银行付款。次年一月发票回,做的是,借:预付账款 货:利润分配一未分配利润 借:主营业务成本 贷:预付账款 ,这样做有没有问题?
五月不知道自己付多款,当时记借主营业务成本25000借进项税4000 贷应付款 多付款了10000 付款时 借应付25000 贷银行存款 不用退用来抵扣货款 4月及 5月 4月发生 借主营业务成本负数10000 借预付账款10000 借 库存商品4000 贷预付4000 借主营业务成本4000贷库存商品4000这样子吗
老师晚上好!请教: 借预付账款 贷银行存款; 借主营业务成本 贷预付账款 这种账务处理方式对吗?
金融利息找银行开票的话 是去银行他们才给开吗
老师你好,现在有政策可以单独上工伤保险是吗
老师,用友t3标准版软件,年末结转损益这笔分录是自动生成,还是手写。
商品名称沙芭特 锯叶棕果实提取物软胶囊,商品规格每粒重0.27g(含锯叶棕果实提取物160mg)*12粒 供应商发票上开的规格是每粒重0.27g(含提取物160mg)*12粒,在发票备注上里有注明规格是每粒重0.27g(含锯叶棕果实提取物160mg)*12粒,发票备注栏的规格与供应商提供的随货同行单的规格也是0.27g(含锯叶棕果实提取物160mg)*12粒一致,这种发票可以收吗
漏报一个月的社保23年的,时间比较久远,可以不进行补申报(补申报材料复杂),能直接减员吗?现在员工离职了
公司一般纳税人,主要业务做技术服务的,开进来的珠宝首饰可以抵扣增值税吗
变更法人之前。是不是要先把利润分掉
老师 请问税务局的10万是哪里来的金额?
老师,计提并发放工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 (这个包括个人承担的五险吗?)
老师:劳务公司签的劳务公合同不交印花税吗?
不好意思,是做的预付
第一次做的是预付 贷 银行?是这样吗,第二次是啥
6月付了3000.也是做了 借预付 贷银行存款,
那就是你借方两个预付的科目?你这两次的分录是怎么做的?只有知道你怎么做了才知道现在怎么做
我也是新手,当时问了这个老师,按着这个做的
老师, 我也是新手,当时问了这个老师,按着这个做的
他说的不对啊,您看,两个预付,这样借方还剩下一个呢
老师,事情原尾就是,一份合同,五月份支付了16500,还有部分六月份支付 发票也是6月才收到,请问怎么入账呢?
您好,那这两次支付完,货物有没有收到
收到了的
那就是这样比如一共10万,第一次支付6,第二次4 那就是 借 预付6 贷 银行 6 借 预付 4 贷 预付 4 借 库粗商品 10 贷 预付10
那接转成本呢?
结转成本是 借 主营业务成本 10 贷 库存商品 10
借和贷都是预付吗?
结转成本的时候不涉及
那就是这样比如一共10万,第一次支付6,第二次4 那就是 借 预付6 贷 银行 6 借 预付 4 贷 预付 4 借 库粗商品 10 贷 预付10 您这里面借贷都是预付
老师,看到了吗?
第二次错了,这次是 借 预付4 贷 银行4