您好,你借方出现两个主营业务成本?
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款, 请问结转成本怎么做呀?
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款, 结转成本这样可以吗?借主营业务成本,贷预付账款,
老师,去年12月暂估了一笔成本,借:主营业务成本 贷:预付账款,有银行付款。次年一月发票回,做的是,借:预付账款 货:利润分配一未分配利润 借:主营业务成本 贷:预付账款 ,这样做有没有问题?
五月不知道自己付多款,当时记借主营业务成本25000借进项税4000 贷应付款 多付款了10000 付款时 借应付25000 贷银行存款 不用退用来抵扣货款 4月及 5月 4月发生 借主营业务成本负数10000 借预付账款10000 借 库存商品4000 贷预付4000 借主营业务成本4000贷库存商品4000这样子吗
老师晚上好!请教: 借预付账款 贷银行存款; 借主营业务成本 贷预付账款 这种账务处理方式对吗?
老师,我们收到客户的货款,是客户在我们区域卖货,给我们的款,这做到什么款更好
请问合伙企业未收入,用委派代表一直0申报可以吗?
销售货物行业公司,就是因为种类品种特别多,然后有库存表,账上的分录明细可以不用再设置那么多种类了吧?还是必须要设置呢?
老师,农产品进项抵扣,是任何环节都可以进行吗
合伙人的继承人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的,经全体合伙人一致同意,可以依法成为有限合伙人,老师,那普通合伙企业依法转为有限合伙企业可以的吗?是不是要办理退伙结算呢?
A是一般纳税人,B 是小规模纳税人,B委托A 销售商品,销售采取收取手续费的方式,但是A是B的投资人,这个手续费的比例可以随意设定么?
老师你好,6月10号未收到发票但没有暂估入账,做的应付账款,然后6月底用预付账款冲销了应付账款,7月3日才收到发票,怎么调账呢
老师你好 7月增值税申报表期末未交税款为负数 而且这个数是2024年预缴税款 这次申报怎么办呢
生产制造业的产能匹配是怎么操作?
老师,我们作为投资方的法人股东,向投资方打款注册资本金计入长期股权投资科目么,投资方被投资方均为有限公司
不好意思,是做的预付
第一次做的是预付 贷 银行?是这样吗,第二次是啥
6月付了3000.也是做了 借预付 贷银行存款,
那就是你借方两个预付的科目?你这两次的分录是怎么做的?只有知道你怎么做了才知道现在怎么做
我也是新手,当时问了这个老师,按着这个做的
老师, 我也是新手,当时问了这个老师,按着这个做的
他说的不对啊,您看,两个预付,这样借方还剩下一个呢
老师,事情原尾就是,一份合同,五月份支付了16500,还有部分六月份支付 发票也是6月才收到,请问怎么入账呢?
您好,那这两次支付完,货物有没有收到
收到了的
那就是这样比如一共10万,第一次支付6,第二次4 那就是 借 预付6 贷 银行 6 借 预付 4 贷 预付 4 借 库粗商品 10 贷 预付10
那接转成本呢?
结转成本是 借 主营业务成本 10 贷 库存商品 10
借和贷都是预付吗?
结转成本的时候不涉及
那就是这样比如一共10万,第一次支付6,第二次4 那就是 借 预付6 贷 银行 6 借 预付 4 贷 预付 4 借 库粗商品 10 贷 预付10 您这里面借贷都是预付
老师,看到了吗?
第二次错了,这次是 借 预付4 贷 银行4