您好,你借方出现两个主营业务成本?
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款, 请问结转成本怎么做呀?
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款, 结转成本这样可以吗?借主营业务成本,贷预付账款,
老师,去年12月暂估了一笔成本,借:主营业务成本 贷:预付账款,有银行付款。次年一月发票回,做的是,借:预付账款 货:利润分配一未分配利润 借:主营业务成本 贷:预付账款 ,这样做有没有问题?
五月不知道自己付多款,当时记借主营业务成本25000借进项税4000 贷应付款 多付款了10000 付款时 借应付25000 贷银行存款 不用退用来抵扣货款 4月及 5月 4月发生 借主营业务成本负数10000 借预付账款10000 借 库存商品4000 贷预付4000 借主营业务成本4000贷库存商品4000这样子吗
老师晚上好!请教: 借预付账款 贷银行存款; 借主营业务成本 贷预付账款 这种账务处理方式对吗?
利润总额包括包括营业外收支吗
老师你好!我在9月份开了一张100万销项发票出去,9月30号前都没有拿回来一张进项发票抵扣,如果10.5号收到人家开出的一张进项发票,我在10月15号之前认证这一张10月份收到的发票可以用来抵扣进账吗
您好,老师,请教一下,如果进口的产品,因为呆滞了,然后重新出口,使用一般贸易的方式,可以申报免抵退吗?谢谢
老师我在北京,之前在系统添加了我是开票人,比如现在开发票,直接登陆自然人电子税务局就能登陆,不用插什么盾??
老师好:校巴租赁费怎样处理会计分录更完善?与校巴公司承租3台校巴使用,合同期为8年,月租金为52300元;我校先预收学生整学期的费用,按月平摊收入; 借:银行存款 贷:预收账款~校车费, 确认收入: 借:预收账款~校车费 贷:其他业务收入~校车费 贷:应交税费~应交增值税~销项税 结转其他业务支出?是收到发票后做还是?每月会收到校巴公司开来上月租赁费发票。要怎样做分录才合理?
老师,公司被挂靠社保,没有发放工资可以吗?
老师,个人去税局代开运费发票5000含税,要交多少个人所得税
老师,出口的报关费,港杂费无论是专普票都入费用吗?
老师好,建材公司账务处理该上哪一种课程呢?
老师,资本公积科目需要设二级科目吗?
不好意思,是做的预付
第一次做的是预付 贷 银行?是这样吗,第二次是啥
6月付了3000.也是做了 借预付 贷银行存款,
那就是你借方两个预付的科目?你这两次的分录是怎么做的?只有知道你怎么做了才知道现在怎么做
我也是新手,当时问了这个老师,按着这个做的
老师, 我也是新手,当时问了这个老师,按着这个做的
他说的不对啊,您看,两个预付,这样借方还剩下一个呢
老师,事情原尾就是,一份合同,五月份支付了16500,还有部分六月份支付 发票也是6月才收到,请问怎么入账呢?
您好,那这两次支付完,货物有没有收到
收到了的
那就是这样比如一共10万,第一次支付6,第二次4 那就是 借 预付6 贷 银行 6 借 预付 4 贷 预付 4 借 库粗商品 10 贷 预付10
那接转成本呢?
结转成本是 借 主营业务成本 10 贷 库存商品 10
借和贷都是预付吗?
结转成本的时候不涉及
那就是这样比如一共10万,第一次支付6,第二次4 那就是 借 预付6 贷 银行 6 借 预付 4 贷 预付 4 借 库粗商品 10 贷 预付10 您这里面借贷都是预付
老师,看到了吗?
第二次错了,这次是 借 预付4 贷 银行4