您好。成本实际发生了,可以这样做。
已经预付对方款项,希望计提成本如何做账,预付时:借预付账款贷:银行存款,计提成本:借主营业务成本贷预付账款这样对吗
上月预提成本借,主营业务成本贷应付预提费用。本月收到发票,冲上月预提,借主营业务成本负数,贷应对账款预提负数,记借主营业务成本贷银行存款,这样处理对不对
老师,预付账款暂估这么记账对吗(普通发票技术服务费) 前期已经先付款了: 借:预付账款 贷:银行存款 季度末未回票,先暂估成本: 借:主营业务成本—服务成本 贷:预付账款—暂估 回票后: 借:预付账款—暂估 贷:预付账款
老师先支付房租,借预付账款。 贷银行存款,然后收到发票借主营业务成本。 贷预付账款,。 要是先收到发票那就是借主营业务成本。 贷应付账款。 支付房款就是借应付帐款,。 贷银行存款对吗
老师晚上好!请教: 借预付账款 贷银行存款; 借主营业务成本 贷预付账款 这种账务处理方式对吗?
你好老师去年开出去的发票,现在开具红字发票可以吗,发票管理办法一般在哪里查询
我们是烘干厂合作社,收购农户湿玉米,小麦回来后烘干,晾晒是否免企业所得税?
老师,我们买了一台电脑11016元,折旧三年的话怎么做会计分录啊
老师,公司租的办公室(商用办公楼一间),需要房东去税务局开一张租房发票,房租5000的话,需要交哪些税,多少钱
公司上个月的工资不发,这个月社保都停止缴纳,身为财务人员可以直接离职吗?有什么风险吗?
公司收到政府补助一笔款关于助残的资金,这笔资金后期要全部支付完在这个项目中,请问要怎么做账呢
采购材料没有开票,有无票收入,怎么结转成本?
新开业的企业.网上做了税务登记。但是报税人和开票员还没添加。所以请问做好了税务登记后接下来要做哪些
老师残保金是按全年平均员工人数不超30免征吗,比如说我5月60人,但是6月10人,后面月份没有什么人,那也是免征的是吗?
我们是工程公司 分包给一个引孔队伍 他没有发票。找的别的单位给我们开的发票 那我们给这个引孔队伍工人代发的工资 我们不想报个税 这部分成本流水 让给我们开发票的单位去报个税 他们能用吗