
老师您好,请问贸易型出口企业(只外销无内销),收入和成本如果确认,收入是根据报关单上的出口日期确认呢还是根据收汇的日期?收入金额是根据报关单的金额来确认吗(因为收汇有时候存在尾款未收到)然后成本是在收到供应商开出的进项发票确认吗?
老师,公司收到国外客户的款,但没有开票的,他们是做设计服务的,那他们是属于技术出口吗?我们应该怎么做账报税啊
老师,应收账款外币,月末怎么结平?本月出口销售商品,借:应收账款(美元)贷:主营业务收入(美元)月末汇兑损益,借:红字财务费用贷:应收账款,下个月出口收入结汇时,按照当日的汇率结汇的,借:银行存款贷:应收账款,这样做分录对吗?为什么收入账款有余额?怎么结平
2024年增值税申报表漏报技术服务收入,如果要变更增值税申报表,把它填到未开具销售发票会产生6%的税费,那期末留抵税额会变,但我之前已经将这金额填到出口退税汇总表了,现在变更了那就跟退税汇总表对不上了,怎么办?
老师,我们有家技术出口的公司,那工商年报这里的出口创汇总额是不是需要填写的
老师,您好!请问一下在那里下载已经申报的印花税申报表?
公司6月份购买了车辆,小汽车,7月份申报的时候需要申报车船税吗?
老师你好,保险公司把保险赔款打到公司,然后公司再给员工,这怎么做
资产负债表应付账款余额是负数,我可以写个分录,把应付账款余额结转到预付账款吗,我不想更改当月分录
老师您好!请教下您,就是我们公司车间新购买的叉车折旧年限一般为几年?
老师,我们给中间人的介绍费,能让对方开发票吗?每月固定给的,怎么才能合理合规些,平时都是提现出来,转他私卡,这确实也是我们成本
老师,坏账计提要年底计提,还是每月计提一点
速卖通9610如何做账报税
老师,公司要去国外参展,然后产生了一笔万多的展览服务费,这个入哪个科目,是一次性作费用抵扣吗
老师,公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同,社保、工资(个税对方申报)都是第三方发放,对方开票,以前社保还是差额发票,现在都是外包服务费,没有差额了,收到发票劳务费入账吗?