借:销售费用
贷:库存商品
应交税费

老师好,我刚来这个公司上班,公司是饲料加工厂,平时都是客户把原材料发到我们公司,我们负责加工,然后加工好,代客户发给他的客户,然后他再给我们结加工费,请问老师我的账务应该怎样处理?比如,收到原材料怎么做,领料加工生产怎样做会计分录,完工产品入库怎么做?然后把完工产品发给客户怎么做?客户给我们结加工费怎么做?我们水电费,员工工资,包装费,运费,麻烦老师,教教我这些分录都怎么做?
老师好,请问我们是小规模商贸公司,现给赠送客户一批赠品,客户要求开具专票,产品单价开0.01元,产品的进货成本是10元钱。请问这种情况要怎么做账?凭证摘要怎么写呢?麻烦老师说下具体分录,谢谢。
你好 老师 客户出钱我们找第三方开发模具 当达到100万只产品的时候我们需要退还模具款 那么现在我们需要给他开发票么 要是需要开后续我们退还模具款的时候 这个账怎么做 不就做不平了
老师,你好,麻烦问下我们这有个客户有多笔订单,每笔订单会分别打20%的,发货的时候多笔订单同时发货,不过不会发完,会在发一批货,让客户付一批货的尾款,这样怎么做账呢?不知道我这样说清楚了没?
老师,我们在厂家进货的时候,让厂家帮寄出给客户,运费是厂家帮我们垫付的,结算货款的时候厂家会单独在发票上列一行运费,这样我们入库的时候怎么入呢?第二个问题是,我们销售的时候,我们也会收取客户的运费,这个运费我们在出入库的时候应该怎么入?以及做账的时候分录应该怎么做呢?
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
谢谢、老师
不客气,很高兴在签名
你好老师是不是应该先主营业务收入,再是库存商品
不用入主营业务收入,直接冲库存商品
那现在还没结转库存商品也不要急是吧
是的,你到月底再入账也可以
那就是现在还没结转,也可以直接做库存商品是吗
销售费用宣传费推广费好,还是折扣费好呢
计入销售费用-其他里面就可以