借:库存商品 贷:应付账款-暂估
借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
借:应付账款-供应商 贷:银行存款

老师,请问下当月货已到仓库,对方未开具发票,那我当月暂估库,我看学堂都是 先借:库存商品,贷:应付账款 暂估款,第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票,借库存商品(未税部分),贷应付账款(未税部分),第二个月发票到了,再借应交增值税-进项税额,贷应付账款(进项税额金额),这样可以吗
老师,你好!5月购买商品,货已入库,款已付,票未到!我做了暂估,借:库存商品—暂估 贷:银行存款 6月票到了,我是把5月凭证红冲,那正确的分录应该怎么写啊?谢谢!
老师您好,请问一下,12月份采购一批货,付款了,也收到货了,但是发票未开,这种情况可以先暂估入账,然后次年等票收到了,再红冲暂估,按实际发票金额入账吗
老师好,上个月付现金买了一批货,供应商发货了,我货上月已收到,但是供应商上月没有开票,这批货上个月也没有卖出去,怎么样做账好呢?做上个月暂估入库还是做那批付款当作预付款好呢,本月供应商开了票再做购进,本月卖出此货做销售收入,暂估需要本月再红冲,预付款就不需要了,哪个比较好
老师,12月购买商品一批付了48000,12月收到货入了库存 ,1月份才收到发票, 是这样做分录吗 12月 付款时 借:库存商品 贷:应付账款 12月收到货入库了 借:应付账款 贷:库存商品 1月收到发票时 借:库存商品 贷:预付账款 这样吗
自己在电子税务局开发票。怎样和二手车交易发票做关联
老师,预付账款借方余额0.1 应该怎么清掉呢?对方公司已倒闭的情况下
老师好,问下,比如几个人不同单位在同一办公室办公,那报销的时候这个人能写到另一个单位吗,
你好!请问一下年底弄对账函,是不是在有合同纠纷时作用好些呢?
小规模别人家挂靠我们公司,开的普通发票,公司一直是亏损,实质没有产生任何税,请问收多少税这怎么计算
购买空气开关。电梯光电开关。地暖排水阀这些都入哪个科目老师?
厂区路面施工费走什么会计科目
郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理
老师,请问发票章丢了,需要登报挂失吗
老师,有个领导的孩子,因为要报考,要补在我们公司补半年社保,补前面的社保费怎么入帐