小企业会计准则下,若无调整事项,24年12月的财务报表和24年年报的财务报表一致
3月份暂估一匹库存商品100元已经销售出去了,那么4月份收到了进项发票,对应的主营业务成本113是不是也要红冲,然后借库存商品100应交税费应交增值税进项税额13贷应付账款113,同时把之前的成本借主营业务成本是不是要红冲,因为之前主营业务成本是价税合计的,改成主营业务成本100贷库存商品100
老师 我们四月份收入30万 认证了32万 有留抵增值税,怎么做账呀?这个和我们结转的成本数据有关联吗
员工被辞退,劳动局介入,查出公司开工资一部分走的银行,另一部分工资走的现金或微信转账,赔付员工工资部分是否以其实际工资为标准计算? 劳动部门是否还会罚款? 且已经导致个税申报错误,税务如何罚款,依据是什么?谢谢
请问上司要看财务情况,一般包含哪些资料?
小规模,进项票是专票,能抵扣税吗?
个人在支付宝代开发票给公司,代开的是劳务报酬,公司是不是要交税的?那么代开其他类型的发票是否也要公司交税?
老师,什么行业需要办理卫生经营许可
请问税务师报名地址在哪呢?
老师,您好!公司24年5月支付的汽车保养费用24480,当时也没有暂估费用,25年5月老板拿来一张是24年5月开具的汽车保养费发票16480元,25年5月开具一张8000元汽车保养费,这两张发票账务处理,还有企业所得税汇算清缴怎么处理
老师印花税是卖方交卖方的税,买方交买方的税吧
有个这样的提示,我们是新公司
没有看到相关提示信息
就是这个提示,老师看不到我发的图片?
下面填的几栏都是这个提示,因为我们是去年成立的新公司,年初数没有,只有期末余额
这个提示是什么情况
这个提示是营业收入
营业收入有填写数字,但报表没有填写数
报表上,我期末数填了,期初数因为去年新公司没有数字0.
营业收入填写了数,利润表也要有对应数
都填写了着
都填写了,是一致,就继续申报
别管那个提示?因为年初数没有,只有期末数
是的,不用管这个提示了
老师出来的低风险这个用不用管,就是勾选小微企业着,
出来的低风险,不用管