具体的怎么调整的?

往年的费用做了以前年度损益调整分录,在做汇算清缴的时候以前年度损益调整需要填报吗?填在哪里呢
你好老师,涉及以前年度损益调整科目,都是涉及调增成本费用的,汇算清缴时应怎么做?
在3月的时候进行了调账,涉及以前年度损益科目,调账的收入、成本涉及到20-22年,那么,在税务申报的时候,1季度所得税要怎么申报,注意什么点,1季度财务报表年初数要调整么,3月增值税要怎么申报,22年所得税汇算的时候要怎么调整处理以前年度损益,22年度财务报表年初数要不要调整
以前年度损益调整汇算清缴的时候怎么填列
老师 成本调增了18万 用了以前年度损益调整科目 汇算清缴的时候 这个科目的余额要怎么填啊?需要再汇算清缴报表上面提现吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
在24年做了22年的递延收入成本费用
减少了收入成本费用
纳税调整明细表,收入类的其他和扣除类的其他,里面分别填写账载金额和张载金额
比如主营业务收入收入,是指看24年全年主营业务收入-递延金额,然后填入账载金额和税收金额吗?
主营业务收入就是看主营业务收入的发生额合计 写到主表里面去, 然后他不需要交税,再去纳税调整明细表里面调减。
汇算清缴里面的主表的数据到利润总额都是调整之前的。