你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

老师好!问下企业在所得税汇算清缴前收到的跨年发票,如果金额较大,涉及到损益类科目做账时需要做到以前年度损益调整里边吗?
你好老师,涉及以前年度损益调整科目,都是涉及调增成本费用的,汇算清缴时应怎么做?
老师好,22年汇算清缴我们补交了企业所得税,涉及以前年度损益调整科目,资产负债表期初数还需要调整吗?
涉及以前年度损益的收入成本费用,做汇算清缴的时候怎么调增调减?具体是怎么填报
老师,企业所得税汇算清缴时,数据按审定数填写,但审定调整数据是录入到下年涉及损益类也用的以前年度损益调整科目,这个是直接录入还是说要本年调增下年再调减?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师我的意思是科目调增的成本费用,汇算清缴时应是纳税调减对吗?那这样30栏账载金额为o,税收金额为增加的成本费用额?这样填写是调减应纳税所得额
你好,你是多做了还是少做了?
当时少做成本费用,用以前年度损益调整科目调增了成本费用,汇算清缴时是不是应调减应纳税所得额?
对的,是的,填写税收金额。