可以更正过来。在自然人电子税务局(扣缴端)有相应的更正申报功能。如果是申报成功未缴款,可在 “申报表报送” 模块点击【作废申报】作废后重新填写申报或【更正申报】数据修改后重新申报;如果是申报成功且缴款后,可在 “申报表报送” 模块点击【更正申报】进行更正操作,或点击【查询统计】—【单位申报记录查询】查询需要更正的属期,选择需要更正的报表类型后点击【启动更正】进行更正 更正申报后 2023 年是否按 5 万补税,要看这 6 万收入对应的应税所得额是多少。如果这 6 万是工资薪金收入,且没有其他扣除项目,那么应纳税所得额 = 60000 - 5000×2(11 月和 12 月的减除费用)=50000 元,需要按 50000 元对应的税率和速算扣除数计算补税金额。计算公式为:应补税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 - 已预缴税额。 员工 APP 相关问题 员工个税 APP 上 2023 年已汇算,现在更正申报后,如果涉及补税且符合需要办理汇算的情形(2023 年取得的综合所得收入超过 12 万元且汇算需要补税金额超过 400 元的),员工需要重新汇算补税。员工可登录个人所得税 APP,在首页 “2023 综合所得年度汇算” 专题页点击【查看进度】按钮,或者在 “办 & 查” 页面,点击【申报记录】,在【已完成】的申报记录中,选择【2023 综合所得年度汇算】进行更正申报。如果更正后不需要补税或者符合无需办理汇算的情形,则员工无需重新汇算
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
在吗,2021工资都计提,1到10月份工资个税未申报,4月份工资发1到3月份工资,但是多发了3000元,2021年11月,12月个税申报,工资未发,现在要怎么处理?还没有所得税汇算清缴,我现在个税申报从2021年1月重新更正发放的金额,然后现在补发工资可以吗,这样所得税汇算清缴可以扣除吗
请问去年为员工代扣申报个人所得税,其中两个月数字有误少算了一万六千多,现在更正申报了,电子税务局显示需要补交税一千多元。更正后的金额在员工手机上的个人所得税app上也更正过来了,但是员工汇算清缴时没有发现需要补税的情况,这是为什么呢?
老师个人所得税是当月发放当月申报吗,还是当月发放,申报上月,我们一个员工22年五月入职,老单位帮他申报个税,新单位也申报了那个月,汇算清缴就不对了,这个是老单位更正还是新单位更正,老单位是当月申报上月,新单位是当月申报当月。有老师提到我做一个月的零申报,变成次月申报。那员工们多申报的一个月个调税还给他们吗?如何还,有员工在问,怎么处理
关于个税今年1—6的申报情况,现在7月份要申报所属期6月的个调税,也就是六月份发放工资的个税,那上半年我要交的个税应该是22年12月,23年1月,2月,一直到6月发放的个税,对吗。12月份个税很高,那我这样更正半年是不是有滞纳金。实际上我12月个税,去年申报了
找代理公司投入的投资款收到的时候借:银行存款,贷:实收资本。这个钱还回去的时候怎么做账?
请问老师,甲蛋糕店,有自制的蛋糕,有的是加了包装的小点心,有的是面包没有包装的,请问税率是多少?
老师我有一个问题就是绕不出来,今天是9月15号 我发了8月份工资,可是今天我要把个税报了我取数,取8月份数据对吗?
老师,您好!请问从外国公司驻中国代表处这里进口的机器设备,我们公司可以抵扣进口增值税吗?这个中国代表处是开不了国内13%的销售发票的,所以请问若是以这个代表处的名义帮我们从他们国外总部进口的机器设备,我们公司可以抵进口增值税吗?还是进口报关单上必须是我们公司的名称才能抵税?
老师,像我们公司办了一张单位结算卡,如何做账
之前开发票忘了保存xml格式了。现在还能整吗?操作步骤是啥
请问下 外币户的定期存款怎么做会计分录
老师,出差人员充值的话费,做差旅费里还是管理费用-通讯费 公司办很多卡,业务员用的和主播用的。 是不是统一记管理费用-通讯费,便于统计这个费用的支出
老师现金流量表中提供商品、提供劳务收到的现金,这是不是指的是现金, 比如有些挂应收款款,算不算,或者这是不是取利润表中主营业务收入? 怎么取数的
老师好,残保金现在的减免性质是分档征收的吗