您好,我算了1281934.13-(1323026.18-47719.27)-5928.75=698.47,但我们只弥补了1134774.83,这个不对了,您看下那个弥补亏损的表格
老师,假设说我4月份的利润是-100元,同时4月份我做上一年的企业所得税汇算清缴,需要补税50元,我做了分录借以前年度损益调整,贷应交税费应缴企业所得税,最后我观察到4月份的利润表,我本应该净利润是-100元,却因为这个汇算清缴导致净利润为-150元。我现在有个疑问,汇算清缴的补税,不是不应该影响当月的数据吗?为什么我的利润表的数据被影响了?我做错哪里了吗?
老师,假设说我4月份的利润是-100元,同时4月份我做上一年的企业所得税汇算清缴,需要补税50元,我做了分录借以前年度损益调整,贷应交税费应缴企业所得税,最后我观察到4月份的利润表,我本应该净利润是-100元,却因为这个汇算清缴导致净利润为-150元。我现在有个疑问,汇算清缴的补税,不是不应该影响当月的数据吗?为什么我的利润表的数据被影响了?我做错哪里了吗?
老师,假设说我4月份的利润是-100元,同时4月份我做上一年的企业所得税汇算清缴,需要补税50元,我做了分录借以前年度损益调整,贷应交税费应缴企业所得税,最后我观察到4月份的利润表,我本应该净利润是-100元,却因为这个汇算清缴导致净利润为-150元。我现在有个疑问,汇算清缴的补税,不是不应该影响当月的数据吗?为什么我的利润表的数据被影响了?
老师请问个问题,,我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告,2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗?
老师,企业所得税米补损亏损明细表中,可弥补年限五年,那个数据我今年是盈利了9711点四二,这个表是我12月份就是全年的营业利润,现在,我的税汇算调整了两万元,那我这个可弥补年限五年,这里的金额是不是要用9711点42+20000元啊?
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
查企业在哪查最好 回答下
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
老师你帮我看看 我怎么调增有这么多 我只调了 47719.27元
工资调了个什么呢
您好,职工薪酬那A105050表,咱填错了,税收那一列没有填金额,全部调增了
工资 为什么要调呢
您好,因为您申报表填错了呀,税收那一列您填0了,全部调增了
那怎么办呢 怎么呢
现在要怎么办呢
老师 那 现在能改吗 撤回能改不
今天 最后一天了 那现在的金额对了吗
您好,不用焦急的,年度汇缴要5.31前,今天把季度 的成本费用先计提15万,保证不要交所得税,4月初再红冲就可以了
这张错了吗老师
所得税 现在改一下 再提交 季报 还可以吗
那我又要改 3月份的账
您好,可以的,这个表5列要填金额,保证不调增
这个吗 老师 是 A 105050
您好,是的,第5和第1列填一样的金额
要不要去 大厅改
您好,不用的,自已更正申报就可以
作废了 我要全部重写吗
哦哦,那需要重填的哦,不用这么急了,先计提费用,这个快
老师 A10000表 在哪里
您好,这个就是我们汇缴的主表呀,汇缴的表里找
这个表 不是不能改的 自动跳的吗
您好,是的,您把分表保存后,再进申报表,主表就更新了