您好,这个的话,申报那个招待费调增

老师好,我2022年度企业所得税还没有申报,现在先申报2023年第一季度企业所得税时,因为第一季度主营业务亏损,有营业外收入,总利润盈利,弥补以前亏损那栏填不了,但是前几年都是亏损的,理论第一季度不要交企业所得税,是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后,亏损的数据才会过来,才能申报2023年第一季度是企业所得税,谢谢。
老是,请问,我22年度的汇算清缴是亏损1万,在23年,先申报22年度的混算清缴,在申报23年第一季度企业所得弥补亏损,那我22度的汇算清缴,就不要退税了吧。
老师您好,问您一下,我公司2024年度亏损,但是2025一季度盈利,这样申报2025年1季度所得税的时候会不会弥补2024年亏损,2025年1季度就不用交企业所得税,
老师请问2024年度汇算清缴会有一笔调增的业务招待费交企业所得税的,2025年第一季度的季报是亏损的,请问我是先申报那个报表呢?
老师,2024年还没有汇算清缴,现在2025年一季度需要缴纳企业所得税,2024年整体亏损,但是也预缴了企业所得税,现在是先汇算清缴,还是先申报第一季企业所得税
原因是什么吗
啥意思?因为的话肯定是先调增以后看最后再弥补亏损的。
但24年以前没有亏损,只是2025年第一季度是亏损的,这情况是先申报那个报表,再申报那个报表吗
您好,这个的话,先申报报表,在做申报表
您好,这个的话,先申报报表,在做申报表,没看懂这个到底顺序是怎样
就是你先弥补亏损,再申报所得税,先申报财务报表