你好,你借银行存款贷,其他应付款,然后支付的时候就相反的凭证。
老师你好,请问我们公对公付款的,开通boss招聘的验证费,对方未给我们开发票,现在做退款处理,我的会计分录是不是要写:boss直聘严重费退回,借银行存款 贷管理费用-办公费
老师,下午好,请教您一个问题,就是我们公司付美金给供应商香港公司,对方说要转到他们另外一个账号上,然后就将这笔美金退回给我们公司,他们退汇产生的手续费也算我们的,这个跟当时汇出就产生的差额,这个差额我要如何做账务处理挂什么科目?
老师,我是用咱们会计学堂的快账为一家单位代账,现在需要交接,请问老师凭证需要打印装订成册,那账目需要打印装订交给对方吗?如果从快账导出数据对方公司可以作为账目存档吗?
老师,您好,我们公司是非营利组织商会,前期按民政局要求需要设立临时银行存款账户,需要有4家发起单位各存1万元,我司收到了这笔款,对方注明的是验资费,实际这四家单位不是我们的股东, 这四笔款当时大家协议是不会退的, 但可转作为会费,请问我们前期收到的验资款,会计分录怎么处理好呢,放其他应付款吗,后续转会费就确认收入吗
老师,你好,麻烦问下我们是科技公司,开发了一款游戏放在娱乐会所ktv这些场所使用,平时游戏到账的金额会从微信直接到我公司的公户。但是后期要返点一部分到对方公司,还是以我们的公户打到对方的私户上,然后对方开了一些酒水发票给我们做成本,请问我公司用这些发票怎么做账?做招待费?
老师我想问下个税申报,公司次月发上月的工资,7.15号申报纳税所属期是6月,填的工资是5月的,有个员工,5月和6月的工资都没有,7月1日离职的,7月1号发的离职补偿金,这样怎么申报个税呢
老师请问,公司清算报告,剩余财产按股东出资比例分配,怎么填写?
老师,请问不是小微企业,建筑企业能享受企业所得税减免吗
老师 你好 请问销售产品搭赠的产品怎么做账 ,
老师好,发票认证待抵扣怎么做帐
老师,就是去年的财务费用,在汇算时没有收到发票,我调增了,然后现在才收到发票,我怎么做账呢
资产负债表资产总计比负债所有者权益总计多5000多元,是什么原因呀?
请问下应收账款抵车费怎么做账?现在抵车位我们要交些什么税?要注意些什么?明天去看车位?
你好,法人在A个体户申报的有经营所得,又在B公司发的有工资,这两个明年3月个人所得税汇算的时候,会合并一起交很多税吗?
老师,本期服务不含税收入是222112.28元,出租不动产不含税收入是43382.86元,小规模纳税人应该填咋申报表呀?