您好,没有用是什么意思?你是暂估费用了吧

请问:上年计提了费用(跨年支付),挂在其他应付款-预提费用。分录:借:管理费 贷:其他应付款-预提费用 本年支付这笔费用,但费用计提多了,上年损益已经结转,请问如何冲减多计提部分,分录怎么做?
老师,这个月季报,成本发票不够,可以预提费用吗?下月用发票冲,做借:主营业务成本贷:什么科目?现在没有预提费用科目了,贷:应付账款要写二级科目的
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,贷银行存款,现在我把之前的暂估入账 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
12月计提的奖金没发当时计入其他应付款预提费用借主营业务成本这年终奖没发,汇算清缴时需要调增吗?
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
老师,工会账里面有一个会员活动支出,这是什么
老师,请问在电脑端登录电子税务局,是不是还要在手机上下载一个电子税务局才能登录呢?
A平台收充值款,100元赠送300积分,积分可以在平台上的商家里消费,B是入驻平台A的商家,现客户在商家B消费,用的是A平台赠送的300积分,请问此时A和B分别怎么做账
A平台收充值款,100元赠送300积分,积分可以在平台上的商家里消费,B是入驻平台A的商家,现客户在商家B消费,用的是A平台赠送的300积分,请问此时A和B分别怎么做账
自营商城,客户消费后推荐下一个人消费,会有一个推荐奖比如100元,这个推荐奖100元会自动到客户在商城的余额里面,这个余额可以提现也可以在商城买东西消费,请问客户用余额消费之后,怎么做账?
有明确的法律条款吗?一直搜不到
老师,个体户需要申报财务报表吗
当时计入主营业务成本贷其他应付款,现在怎么冲回
借:其他应付款
贷:本年利润
就是这样记的怎么说资产负债表不平。我是用软件记得
你结转的时候是不平吗?
你试下这样
借:其他应付款
贷:主营业务成本