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可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
老师还接着刚才那家,第一个问题, 他家销售发票有商品,进货没有发票, 第2个问题,没有进货发票吧银行回单还显示采购商品,借方是自己法人,代方是自己公司 老师你说这是怎么回事,
哦哦,是公司买法人个人的货物,去销售了,但是法人个人没 有开发票给公司
对,票上就是这么显示的
哦哦,一样入账结转成本,年度汇缴调增 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
老师凭证上采购的分录怎么写
您好,好的,借:原材料 贷:其他应付款-个人或银行存款
老师账上的工资超过5000,但是有专项附加扣除,这个写分录吗
您好,不写的哦,体现在最终个税是多少,我们就从工资里扣下多少,就是下面发放工资的分录 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:XX费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:XX费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬—社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬—社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
老师经营所的利润在什么时候扣
60000在什么时候扣
65458.62这个怎么没扣呢,直接乘以税率了
您好,申报时有没有点经营者名字,这里填的60000万和经营者的社保等可扣 的数据
老师平台补贴,抖音月付营销补贴是什么钱
您好,是我们收到平台的补贴么 也销售有关的补贴是冲减销售收入,就是确认收入的负分录 与销售无关的 借:银行 贷:营业外收入或其他收益
老师个体户员工没有工资薪金申报,但是超过了5000,这种情况可以专项扣除和其他扣除吗
您好,这是员工的工资,没有报个税,都不能税前扣除哦, 现在经营所得申报是扣老板的专项附加和6万哦
谢谢老师,您辛苦了
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~