红冲后,又做了有票分录,若金额一样,不会影响利润

汇算清缴时,上年度暂估收入,暂估成本今年有收到或开出发票。怎么确定收到或开出的发票去年的数额,因为也许有今年暂估今年收到或开出的发票
我想问,上年暂估了50万成本发票,今年才收到暂估发票,分录怎么写,涉及以前年度损益吗,还是直接冲红,直接入成本?
老师,22年3季度暂估的成本,4季度红冲回来。收到部分发票怎么做账?4季度还要暂估
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,我把一月和二月应付账款贷方发生额的金额,直接红冲了去年的暂估(金额36.5万),现在看2月的利润表上面显示营业成本本年累计还有好几万,这个是不是有问题啊
应付账款贷方表示收到的发票金额,这样理解对吗?然后这个应付账款可能是费用也可能是成本,但是就是没懂我把所有的应付账款贷方发生额都转来抵了暂估,为什么还有几万的成本
冲的暂估数据 ,又不是按利润表上的成本,红冲的
也就是我用应付账款贷方发生额去红冲暂估是没问题的,利润表的成本是这个期间结转的成本,不影响对吗?
是的 ,你的理解是对的
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!