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2024年应付账款暂估,瞎估估,现在要汇缴,怎么办?分录怎么冲掉,我以前写的借库存商品,贷应付账款暂估,库存商品用掉了,现在跨年分录怎么写?汇缴怎么处理

2025-04-02 20:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-02 20:47

不用做分录,直接汇算清缴的时候在纳税调整项目明细表里扣除类调增就可以,这个是调表不调账

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快账用户6296 追问 2025-04-02 20:47

就应付账款暂估就一直挂着?

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齐红老师 解答 2025-04-02 20:48

购进库存商品没发票就没付款?

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不用做分录,直接汇算清缴的时候在纳税调整项目明细表里扣除类调增就可以,这个是调表不调账
2025-04-02
同学你好 分录直接原分录负数红冲
2025-04-02
你好,你冲减第二个分录就行
2024-10-07
主营业务成本不需要调整啊
2021-07-08
只收到500 剩下的没开进来是吗 借,应付账款 贷库存商品500 借,库存商品 贷,库存商品 贷利润分配,未分配利润500 借库存商品贷,应付账款500, 借利润分配,未分配利润 贷库存商品500。
2025-02-10
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