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老师好,我们公司收到对方的返点,同时开具了专票,能写这个分录么 借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费……销项 借,银行存款 贷,应收账款

2025-04-03 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 10:53

你操作可以这样做,但是严格来说这种需要对方开红字发票冲减

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快账用户1139 追问 2025-04-03 11:07

这样做有什么风险么

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齐红老师 解答 2025-04-03 11:08

你好,你有没有对应的进项呢。

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快账用户1139 追问 2025-04-03 11:10

进项有呀,首先我们向他们买服务,他们开了进项给我们,然后这个钱过段时间会给我们返点,需要我们开票过去,然后对方把返点的钱打过来

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齐红老师 解答 2025-04-03 11:11

你好,你们又给对方开提供服务的发票?

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快账用户1139 追问 2025-04-03 11:12

对,是这样

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齐红老师 解答 2025-04-03 11:13

你好,操作是可以的了。

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快账用户1139 追问 2025-04-03 11:14

对方要求的,对方是为了增加收入?

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齐红老师 解答 2025-04-03 11:14

你好,操作是能操作。只是不规范

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快账用户1139 追问 2025-04-03 11:53

老师,软件产品和硬件一起开票,软件产品的成本可以为0么,如果是这个软著几年前就研发出来了,然后只是把它写入硬件里面,只需要几分钟的时间,那它成本可以为0么

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齐红老师 解答 2025-04-03 11:55

你好,这个正常是需要摊销的。

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快账用户1139 追问 2025-04-03 11:56

那统计不出来成本怎么摊销呢

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齐红老师 解答 2025-04-03 11:57

你好,你这个直线折旧法摊销就可以了。 你当时研发的时候是计入什么科目的?

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快账用户1139 追问 2025-04-03 13:47

以前没有入无形资产的, 研发的时候如果是只是按工资,社保这些分摊了的话呢?我现在还没找到以前的数据

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齐红老师 解答 2025-04-03 13:47

你好,研发的时候是怎么做的凭证?

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快账用户1139 追问 2025-04-03 13:48

管理费用—研发费用—-工资

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齐红老师 解答 2025-04-03 13:50

你好如果,如果是这样子的话,你就不需要分摊了,之前已经直接做了费用。

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你操作可以这样做,但是严格来说这种需要对方开红字发票冲减
2025-04-03
你好,同学,可以这样做。但是按最新准则的话,预收款应计入合同负债,开票时冲合同负债。
2024-06-03
您好,按照上面这么做就行
2022-07-28
你好,是的,这个没问题的
2022-01-04
你好,没问题,是可以这么做账的
2024-04-10
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