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老师,你好小规模纳税人,24年12月暂估成本 借:工程施工-直接材料款17万 贷应付账款-暂估17万 当初写的结转分录,借:主营业务成本17万,贷工程施工-直接材料17万,25年对方给开具的发票后,我现在如何冲红暂估分录呢?麻烦老师指导一下谢谢

2025-04-03 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 10:56

关键是25年收的发票金额是多少?

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快账用户4964 追问 2025-04-03 10:57

老师你好,金额也是17万

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齐红老师 解答 2025-04-03 10:58

借:应付账款-暂估17万 贷:应付账款-供应商17

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快账用户4964 追问 2025-04-03 11:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-03 11:02

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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快账用户4964 追问 2025-04-03 11:03

那原来结转成本的分录,24年结转的分录借:主营业务成本17万 贷:工程施工-直接材料17万,现在25年需要做变动吗?材料回来直接用了

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齐红老师 解答 2025-04-03 11:05

不需要那样做,直接就是我那样做就行

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关键是25年收的发票金额是多少?
2025-04-03
你好,会计学堂专门介绍过这个问题,请参考https://www.acc5.com/news-xinwen/detail_203346.html
2024-11-26
您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
你好!你的问题是什么?
2022-04-22
您好 把前面暂估的红冲 然后按照正确的入账就好了
2021-09-26
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