借,应付账款 贷,工程施工 应交税费、应交增值税进项转出, 借,工程施工贷,利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。

老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
适用小企业会计准则 一般纳税人 21年收到工程服务发票 借:工程施工100 应税-增(进)9 贷:应付账款 109 结转成本 借:主营业务成本 100 贷:工程施工 100 23年11月被通知发票有问题需要在本月做进项税额转出,进项税额的分录和以前年度损益调整的分录应该怎么写 ,麻烦老师给详细写下分录,企业真实情况
适用小企业会计准则 一般纳税人 21年收到工程服务发票 借:工程施工100 应税-增(进)9 贷:应付账款 109 结转成本 借:主营业务成本 100 贷:工程施工 100 23年11月被通知发票有问题需要在本月做进项税额转出,进项税额的分录和以前年度损益调整的分录应该怎么写 ,麻烦老师给详细写下分录,企业真实情况
老师,我们是一般纳税人(工程建筑公司),4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?比如:4月分录:借:工程施工~材料费50000应交增值税~进项税额5000贷:应付账款550000,5月分录:借:工程施工~材料费50000(红字)贷:应付账款(红字)55000应交增值税~进项税额转出5000老师,是这样做吗?麻烦你详细看一下,有问题吗?
老师,我们是一般纳税人(工程建筑公司),4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?比如:4月分录:借:工程施工~材料费50000应交增值税~进项税额5000贷:应付账款550000,5月分录:借:工程施工~材料费50000(红字)贷:应付账款(红字)55000应交增值税~进项税额转出5000老师,是这样做吗?麻烦你详细看一下,这样做有问题吗?后续还需要做什么会计分录吗?还是就这样做就行了???详细看一下指导回复一下哈,谢谢
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
固定资产没有发票入账,后期有什么风险呢
固定资产没有发票,可以入账么
股东分红单位代扣代缴个税在哪里申报?
老师您好,请问老师用友T6财务软件,日期我设置好了,导出报表之后日期分散比较远,怎么办呢?
这个月开的红字 要在当月进项税额转出是吗?
对的对的,是这么做的。