同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,您好,我们21年1-2月份一共开具了20万的普通发票,同时开了一张95000元的红冲发票(红冲20年10月份的发票),请问在小规模纳税人季度收入不超过30万元的规定下,我们是还能开具10万以为的普通发票吗?这个红冲发票到底是算21年,还是20年呢?
我公司是小规模纳税人,在第一季度的时候开了专票,已经交了税,在第二季度时候把这个专票冲红开了负数发票20万,然后相应的开了普票正数发票20万,那在第二季度的销售额:普票销售额390000-专票负数销售额200000=190000,这个季度的销售额应该是享受免征增值税的吧,不会因为是普票的销售额是39万超过了就不能享受吧
老师们,我们是小规模企业,现在可以享受开电子普通发票月不超10万元,季度不超30万元是免征增值税的,那现在我们可能面对一个客户不需要开票,进账肯定进公户了,我申报税肯定是填写未开票收入的,他可能一次性转80万元,这种未开票的是否分季度一次不超过30万让客户转账,能否享受免征增值税的优惠政策?
第一季度,普票开具40万,红字发票专票开具20万,这个第一季度,增值税还能享受30万免增值税的优惠,第一季度开了40万普票,红字专票20万
第一季度,普票开具40万,红字发票专票开具20万,这个第一季度,增值税还能享受30万免增值税的优惠,第一季度开了40万普票,红字专票20万
老师,单位社保缴纳证明在哪里下载
税金及附加都包含什么税
税金及附加都是包含什么
我是挂名股东有什么影响?有什么风险?
你好,老师,我司给客户加工,加工完成后,我司开具销售专票21874,加工完成后还有一些废料,客户让我司代卖,代卖废料后,废料价格是10796元,这笔废料钱客户不从合同上扣减,直接开了一张32670的专票给我们,这个账务如何处理
这是什么业务 请问老师
老师,所得税费用填到企业所得税年报的那个表里,那个行
老师,资本公积和盈余公积是什么意思
老师好,去年计提年终奖50万,在今年5月发放,个税在什么时候申报
老师,法人是一般人公司,他问我4月份我们要交多少增值税,公式怎么算,我主要看哪些数据
您好,2025年第一季度时,专票红字20万 %2B 普票40万 = 净销售额20万(<30万),得出普票40万免征1%增值税。 2.如果2024年12月已缴1%增值税(2000元),2025年Q1申报后可申请退回。登录电子税务局- “我要办税”-“一般退(抵)税管理”。选择 “误收多缴退抵税” 或 “增值税制度性留抵退税”,备查资料:原20万专票的完税证明(如2024年12月申报表)。红字发票信息表及开具记录。 3.我们的情况不影响退税,因为12月如果是开普票也是免税的,1季度 20万也是免税,就是12月多交的专票的税