您好,一直都是要交的呀,买卖合同,我们是交2段的

老师,下午好!因为我司的印花税的申报一直以为都只报销项发票不含税金额,现在给税局查到了,叫我们要补税,我想问一下就是印花税购销合同申请的依据是什么:不含税销项发票金额+不含税进项发票金额=申报金额吗?(需不需要电费专用发票金额除扣出来了)。我现在是想问印花税购销合同是进项发票+销项发票含税申报呢?盼复!
老师,我们公司7-9月份开具了90万的发票,进项发票认证了70万,印花税如何申报?进项就是采购合同需要申报印花税吗?
您好,我想问问,我们是运输公司的小规模纳税人,电子税务局里没有看到核定印花税这个税种,开了票需要申报运输合同印花税吗
请问,我们是商贸企业一般人,给客户的销售合同,里面的金额就是我们开票的金额,也就是含税的了,现在要申报印花税,我就按系统里进项和销项不含的那个来交印花吗?
请问,购销合同印花税,不太明白那个进项计算基础,比如3月我进项10万,其中8万是有进项发票,2万是没票需要暂估的,那我把这有票和暂估的都合计一起计算印花,下个月那2万有发票进来了,我再申报下月的印花,这2万不是重复申报了吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
可我取得的都没有合同,像机械租赁,信息服务这些取得进项也要所印花税吗?
您好,要交的,合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
那个体工商户也是需要报印花税的吗?
您好,是的,要申报的哦,
有没有专门针对印花税的教程,想学
您好,这个没有的哦,这是一个很小的点,上面我写的就工作中要交的印花税
像机械租赁,假设发票含税金额15万,就是15万*0.1%,要交印花税150了!这样小规模公司不超30万免征增值税,但是要交印花税150元。是这样意思吗
您好,是的,是这么理解的
那么要是我取得进项,餐费同油费也是要报印花税吗?
您好,这个不用,一般就是我第一条信息里写的,我们是税务查过账的,知道他们查哪些
可是我不懂2段的是什么
您好, 就是买 和 卖,就是我们买材料和卖成品
印花税进项票,是材料的库存商品就是也要报印花税,那像餐饮采购回来的米,油菜这些要报吗?或者是加工厂,通过劳务派遣公司取得的发票这些进项票需要交印花税吗?
您好,油米不用申报,劳务派遣不用交印花税
采购销售商品材料及库存这些,就视同销售一样要报印花税缴0.03%税金了?
您好, 是的,小微企业的印花税有减半优惠哦
那小规模或者个体工商户,开具餐饮发票,或者信息服务费这些要不要交印花税
您好,餐饮不用交的,信息服务含有技术服务才用交印花税