你好,这个是需要申报的。

老师,您好,我想问一下,公司核定税种的时候,有购销合同的印花税,我公司主要从事的是信息服务类的服务,有合同,这种需要缴纳印花税吗
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
您好,我想问问,我们是运输公司的小规模纳税人,电子税务局里没有看到核定印花税这个税种,开了票需要申报运输合同印花税吗
老师我们新公司2个月,然后有工资,没收入,印花税核的是运输合同缴纳,我们没业务这两个月需要缴纳印花税吗
老师,你好,我公司是小规模纳税人,在申报系统税种核定没有印花税,请问这样还需要申报印花税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那可以一个季度报一次吗
这个就得看你们规定的申报期限是多久了。
我们规定的申报期限?
对呀,有可能是按季度申报,也有可能是按次申报的。
那我不知道是按哪个呀,税务局也没列出来
是不是可以按照我每个季度如果申报了增值税,就申报印花税这样
那你最好还是和税务局确认一下才行。
这样啊,那我这次先按次申报了先吧
可以,但是你最好还是和税务确认一下。
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。