服务业税率6%还要考虑到附加税所得税建议8-10%加收
如果不含税金额是100万,现在对方提出开具含税发票的话加税费10.8元给我们,要求我们开具价税合计110.8万给他们,我们开具的是九个点的建筑服务票,我如何应该开具多少价税合计金额给对方才可以保证我拿到的款是100万呢?如何计算
我们公司是一般纳税人,从事代销服务,我们帮供应商卖的产品含税比如13个点,我们开服务费发票按6个点开,这个服务费需要按含税价计算还是不含税价计算?比如100元的产品,代销按120售卖,都是含税13%,手续费20元也是含税价,如果换算成不含税价大概17.7,销项2.3,但我们按代销服务费计算应该按6%计算销项1.06,这样对不上账
老师。我们是小规模,一般纳税人要求我们开专票,想要加税点,怎么计算才合适不会亏
老师,请问老师,请问如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式
我们是海鲜行业,一般人,增值税率9%,附加税共7%,印花税万分之1.5,小微企业所得税率5%,现在要找供应商开票,要加税点给他们,那要给多少税点他们合适,这如何计算 ?
2025年9月4日入职,周末双休,本月工资如何计算
物流公司卖二手车在哪里申报增值税,报表填那一栏
小规模一年开票200万可以吗
老师问下个体工商户在哪里申报各项税种?另外个体工商户的增值税没开发票,报税时做无票收入是吗?个体工商户增值税税率是按1%计提记账吗?
公司要注销,对于应收账款债权转让给股东,怎么做分录
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师这个是怎么计算出来的,能详细的说一下吗
我是按实务中正常的行业税率发给您的
老师那能举个例子带个数据我想知道这个过程怎么出来的
5*6%=0.3增值 0.3*0.12=0.036附加 5*0.05=0.25企业所得 综合0.586 0.586/5=0.1172
但是一般情况下有进项抵扣,另外所得税有成本费用抵扣 用不到12%的税负,所以8-10比较合理
感谢老师
您好不客气,如果方便可以给个好评谢谢啦