你好,这个是需要你们来协商的,附加税是增值税的7% 用税率合计起来大概15个点 左右 具体对方怎么收要看对方怎么算

我们公司是一般纳税人的生产型企业,有客户买我们公司的货,价格是不含税的价格,不要发票,有些可能是当时买货时不要发票,后来又要发票,针对于之前不开票的客户后来又要发票,我们如果给他收开票的税点,还有就是我们在供应商那买货,有时也不要票,但后来因为进项发票不足,也需要进项票,但供应商会找我们单独收税点,我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票,收几个税点合适,这个怎么算
请教老师,如果我们收客户货款10万就是毛利润了,我们是小微企业,所得税、增值税、附加税、印花税(万分之三)都考虑进去的话,怎么倒推算我们如果这10万货款不开票了,给他减免几个点合适?谢谢
请教老师,如果我们收客户货款10万就是毛利润了,我们是小微企业,所得税、增值税、附加税、印花税(万分之三)都考虑进去的话,怎么倒推算我们如果这10万货款不开票了,给他减免几个点合适?谢谢 增值税13%所得税2.5%印花税万分之三附加税12%
老师好,假如是一般纳税人的商贸公司,约定好不含税单价是150万元,开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票,请问下需要加收多少个点的税金才可以?如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ? 谢谢(另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、?)
所有的流水需要加收6.77%税点, 这是 6.77%的由来: 外包是全额纳税,具体征收税包括: (1)增值税:按行业和规模来区分,现代服务业一般纳税人增值税是6%,增值税是价外税; (2)附加税:以增值税为正税基础乘以12%(=城建税7%+教育附加3%+地方教育附加2%),由于现代服务业一般纳税人增值税是6%,则附加税是 6%*12%=0.72%; (3)税上税:外包是全额纳税,所以0.72%这部分附加税款会产生税上税0.72%*6.72%=0.05%; 所以,外包税点是:6%+0.72%+0.05%=6.77% (注:这些税甲方是可以抵扣的,6%增值税抵扣完,正税对应的附加税和税上税也没有了。不用担心税负的増加。) 假如我给员工付5万工资 我需要付给派遣那边5.33万元(5*1.0677%=5.33) 他们给开票5.33万元 这样我们合适吗
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
实际不可能收这么高吧?通常是按税负率来计算吧?
是的实际通常不会这么高,所得税通常不会这样算,但是具体要看对方财务怎么算也要看关系