同学你好 这个都是开多少收多少的 不能有差额

如果不含税金额是100万,现在对方提出开具含税发票的话加税费10.8元给我们,要求我们开具价税合计110.8万给他们,我们开具的是九个点的建筑服务票,我如何应该开具多少价税合计金额给对方才可以保证我拿到的款是100万呢?如何计算
我的问题是,对方要我们开50的发票,如果这20万是含税价格,我们开具的增值税发票是6个点收取他们税点11个点,那我们开具票面价税合计金额应该是多少 情况二、如果这50万是不是含税价,那我们应开具的发票价税合计金额是多少
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
老师,您好!我们比如不含税金额为100万,税率为13%,我们就开票金额的税费再承担4%的费用,但是这个费用需要开票,那么对方单位价税合计需要开多少钱的票给我们呢
老师,请问如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式
请问年终奖必须要交社保吗
9月开出10-11月租金发票,我可以10月直接将10-11月租金计入费用吗
老师好,小规模纳税人企业所得税季报研发费加计扣除怎么不能填写?第一.二季度都申报了研发费加计扣除,是哪里操作问题?
老师,请问一下财务办公用WINDOWS 10好还是window 11好(董孝彬老师)
老师,小规模3%减按1%征收在电子税务局中填列在3%还是1%的位置?
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
就是我如果要到手不含税100万.我应该怎么处理呢,对方要求10.8万也要开票的话
收入肯定要开票 你这是挂靠的还是啥
挂靠其他公司的,就是税率按照1.08来算,那是不是就开票金额乘0.892
这个直接他们扣除税额之后看给你打款多少你开多少的