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之前增值税申报确认未了开票收入,现在开票,申报表怎么填报的呢

2025-04-07 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-07 12:07

您好,你们是一般人还是小规模

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快账用户3924 追问 2025-04-07 12:10

一般纳税人

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快账用户3924 追问 2025-04-07 12:12

我们是做电商,收入有一部分是平台补贴,之前都按13%申报了,确认未开票收入,现在开票给平台6%发票,这不部分怎么申报呢

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齐红老师 解答 2025-04-07 12:14

把前面未开票做负数分录,现在按开了票的确认收入就可以

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相关问题讨论
您好,你们是一般人还是小规模
2025-04-07
您好 在未开票申报负数
2022-02-20
你这次填报以开票系统的收入和税额来填写,如果记账凭证和申报系统有差额,可以把主营业务收入调增或调减,让应交税费-应交增值税-销项税额的申报金额和记账金额保持一致。
2023-07-07
你好,实际是无票收入正确的还是开发票的是正确的?
2024-07-29
如果是一般纳税人,在未开具发票一栏填写负数,开具的发票里面填写正数
2023-08-10
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