您好 在未开票申报负数

一般纳税人增值税申报,之前申报了未开票收入,现在又开票了,怎么申报?在未开票申报负数吗?
老师 您好 请问 之前申报增值税的时候申报了“未开票金额”,现在开票了 怎么申报?
一般纳税人之前没有开票,也申报过的收入,现在开票了,该怎么冲那笔申报收入,申报表该怎么申报
之前申报增值税普通发票时,申报了未开票收入,年底了不开发票,跨年未开票收入一直在申报表里,没有冲完,有什么影响?
老师您好,一般纳税人增值税申报,未开票收入已经申报了后面又开票了要怎么申报?
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
跨年也可以吧?
是的 跨年也可以的
就是这个金额一定只能是这月一张发票开票的金额吗
不是的啊 不过这个月蓝字发票金额要大于未开票的金额 不然实际销售额负数 申报表无法保存 要去税务大厅柜面申报