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老师,我想问一下,我们3月开了张500万的专票,增值税未申报,现在甲方要求红冲发票后开一张200万的,我想问一下增值税和账务怎么处理

2025-04-07 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-07 14:33

你好,你3月份正常申报,然后4月份开红字发票再重新开,5月份的时候申报红字部分。。

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快账用户9588 追问 2025-04-07 14:35

你的意思是4月报3月的增值税,正常交税,4月红冲后那不是增值税就交多了,因为金额不一样

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齐红老师 解答 2025-04-07 14:36

你好,是的,就是这样操作

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快账用户9588 追问 2025-04-07 14:37

那多的增值税多的300万交的怎么办呢,那不是形成退税

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齐红老师 解答 2025-04-07 14:42

你好,是的,退税或者留底

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你好,你3月份正常申报,然后4月份开红字发票再重新开,5月份的时候申报红字部分。。
2025-04-07
你好申报时候你这个是一般纳税人吗,这个附表1 ,这个要是开13% 货物,专票话,你对应负数填写就可以,没有开别的发票话, 开了是蓝字%2B红字去申报
2021-05-12
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
你好,有其他进项可以先认证抵扣税款?
2025-04-16
你好,十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费, 12月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-12-19
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