同学,你好 你收到车,就要做固定资产了

金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
老师,早上好,我公司是房地产企业,出售一台固定资产汽车,已经拿到二手车交易发票,还需要公司自己再开发票吗?出售的价格和买进来的价格一样,没有折旧过,需要缴纳增值税吗?我们是简易征收。
老师您好,是这样的:我们公司在九月购入了一辆汽车,钱款已从公账付出,那么做账的时候九月就是新增固定资产然后银行存款减少,那么10月份申报第三季度和九月份的税时,这辆汽车需要填写固定资产申报表吗?
老板,我们五月公司买了一张面包车,我正常入固定资产。做固定资产卡片每月折旧。然后6月份车子被撞,肇事者直接新买了一张面包车还给我们,这张新车钱是那个肇事者自己付的,没有经过我们公司,发票那些倒是有的,也给我们了。旧的车他开走了。这种我咋个处理
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
@董孝彬老师,别的老师别回答
设备款一共18万,26号银行付了5万元,28号又付了5万,但发票要等全额付清才开发票。这种怎么做账?
4s店购进了别的品牌的进口车 销售方式开的发票应该跟卖自己品牌车一样吧
老师您好,请教一个问题,一个小规模纳税人公司,几年都没有经营,每年记账就银行扣的钱,要注销的话怎么注销?操作程序?
实际工作中,做内账,应付职工薪酬计提的是应发数还是实发数
郭老师,汇算的扣除类,在其他项调整了费用9万左右,会有风险吗,需要什么资料
老师 企业所得税的职工薪酬 第二栏 2025年12月的工资是2026年1月支付的 那需要加上这个月的工资吗
A公司卖一辆车到B公司,含税价20万,这个净残值咋算?分录咋写
解除劳动合同补偿金,没有超过当地年平均工资的3倍,不用交个税,是否需要申报?
开免税的发票所有的税都免吗?对开票企业有什么影响?
还没付款 ,只收到了发票,就要先做固定资产了吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,那购入固定资产,收到发票,还没有认证,这个分录怎么做 如果认证了 ,这个分录怎么做
同学,你好 比如固定资产87万,增值税13万,现在没有收到发票,暂估87入账 借:固定资产87 贷:应付账款87 之后如果专票收到 借;固定资产 -87 贷:应付账款 -87 借:固定资产 87 应交税费-应交增值税-进 13 贷:应付账款 100
老师,当月这张发票没有认证,怎么做分录。 等认证后,这张发票怎么做分录。
之后如果专票收到,不认证 借;固定资产 -87 贷:应付账款 -87 借:固定资产 87 应交税费-应交增值税-待认证 13 贷:应付账款 100 、 之后认证 借:应交税费-应交增值税-待认证 13 贷:应交税费-应交增值税-进13
老师,账面上的其他应收款,收不回来了,怎么做分录
同学,你好 转到营业外支出
老师,上面的固定资产发票,我3月份收到,录了凭证 。那么发票是放在3月份凭证后面当附件,还是说可以直接按流水回单做附件就可以。还是说等到时认证了,再放在认证月份的后面做附件。
同学,你好 发票放在3月份
那到时认证了,直接按认证后从电子税务局导出的认证资料做附件就可以么
同学,你好 嗯嗯,可以的
老师,那支付了电费,但是电费发票还没认证,怎么做分录。是不是直接先挂其他应付款-供电局,贷:银行存款。 等认证了发票,再记费用,贷:其他应付-供电 局
同学,你好 这个分录可以的