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老师,我们公司在3月份收到了其他公司开过来的固定资产-汽车增值税专用发票,是别的公司开过来的二手车。40万价税合计。是不是在3月我就要做固定资产新增了,还是说等我们公司支付40万车款给别的公司的时候,我再来做这个固定资产新增的卡片

2025-04-08 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-08 14:31

同学,你好 你收到车,就要做固定资产了

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快账用户6960 追问 2025-04-08 14:32

还没付款 ,只收到了发票,就要先做固定资产了吗

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齐红老师 解答 2025-04-08 14:33

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户6960 追问 2025-04-08 14:43

老师,那购入固定资产,收到发票,还没有认证,这个分录怎么做 如果认证了 ,这个分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-04-08 14:45

同学,你好 比如固定资产87万,增值税13万,现在没有收到发票,暂估87入账 借:固定资产87 贷:应付账款87 之后如果专票收到 借;固定资产 -87 贷:应付账款 -87 借:固定资产  87 应交税费-应交增值税-进  13 贷:应付账款  100

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快账用户6960 追问 2025-04-08 14:47

老师,当月这张发票没有认证,怎么做分录。 等认证后,这张发票怎么做分录。

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齐红老师 解答 2025-04-08 14:49

之后如果专票收到,不认证 借;固定资产 -87 贷:应付账款 -87 借:固定资产  87 应交税费-应交增值税-待认证  13 贷:应付账款  100 、 之后认证 借:应交税费-应交增值税-待认证  13 贷:应交税费-应交增值税-进13

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快账用户6960 追问 2025-04-08 14:54

老师,账面上的其他应收款,收不回来了,怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-04-08 14:55

同学,你好 转到营业外支出

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快账用户6960 追问 2025-04-08 14:58

老师,上面的固定资产发票,我3月份收到,录了凭证 。那么发票是放在3月份凭证后面当附件,还是说可以直接按流水回单做附件就可以。还是说等到时认证了,再放在认证月份的后面做附件。

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齐红老师 解答 2025-04-08 14:59

同学,你好 发票放在3月份

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快账用户6960 追问 2025-04-08 15:01

那到时认证了,直接按认证后从电子税务局导出的认证资料做附件就可以么

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齐红老师 解答 2025-04-08 15:03

同学,你好 嗯嗯,可以的

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快账用户6960 追问 2025-04-08 15:05

老师,那支付了电费,但是电费发票还没认证,怎么做分录。是不是直接先挂其他应付款-供电局,贷:银行存款。 等认证了发票,再记费用,贷:其他应付-供电 局

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齐红老师 解答 2025-04-08 15:06

同学,你好 这个分录可以的

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