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设备款一共18万,26号银行付了5万元,28号又付了5万,但发票要等全额付清才开发票。这种怎么做账?

2026-04-01 16:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-01 16:35

您好,可以先暂估入账

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您好,可以先暂估入账
2026-04-01
可以,这笔 5 万的费用和发票在 2026 年入账完全合规,按权责发生制处理即可。 怎么记账(简单清晰) 2025 年(收到 3 万发票、付款 3 万) 借:预付账款 — 物流公司 30000 贷:银行存款 30000 2026 年 3 月(收到 5 万发票、付款 5 万) 借:预付账款 — 物流公司 50000 贷:银行存款 50000 每月 / 按期确认费用(把 8 万分摊到服务期) 借:销售费用 — 物流费(或对应科目) 贷:预付账款 — 物流公司
2026-03-25
借:管理费用 贷:应付账款
2025-07-24
你好,你看一下当时做预付账款的时候,他分录怎么做的,是不是直接做了一个费用5万。
2023-01-03
借预付账款25万,贷银行存款,你的预付账款在借方,有约25万,然后发票到了借库存商品贷预付账款30万,你的预付账款有贷方余额5万,表示欠了人家的。
2022-05-30
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