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老师,我调增了24年的劳务费20万,调增以后24年12月末资产负债表期末未分配利润与24年度汇算调增以后的弥补亏损明细表中的利润差这个调增额,是需要修改报表么

2025-04-08 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-08 20:20

你好 实际有业务的吗 是的话忽略就可以

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快账用户3434 追问 2025-04-08 20:21

有实际业务,但是不符合税法规定,改变收入性质了,把工资薪金改为劳务费了

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齐红老师 解答 2025-04-08 20:24

不需要修改财务报表,一个是会计利润,一个是税法利润可以不一致

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快账用户3434 追问 2025-04-08 20:25

那将来股东分红,那不是少缴纳个税了么?20万的劳务费会计上已经入账了,导致24年企业亏损了,

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齐红老师 解答 2025-04-08 20:26

分红按照你会计上的利润。

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齐红老师 解答 2025-04-08 20:26

那你实际并没有这些利润

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快账用户3434 追问 2025-04-08 20:27

那你实际并没有这些利润?这个怎么理解?

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齐红老师 解答 2025-04-08 20:28

就是你利润会计上是80但是税法上是100 分红按照80

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快账用户3434 追问 2025-04-08 20:32

那虚开接受的20万劳务费发票,导致24年度亏损,我将来分红岂不是不用缴纳分红个税了?

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齐红老师 解答 2025-04-08 20:33

对的,这个钱你都支付劳务费了,怎么还能分红?

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快账用户3434 追问 2025-04-08 20:34

我以为税法不认可这个劳务费,会计利润也得调利润

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齐红老师 解答 2025-04-08 20:36

你调整的话,借预付账款贷利润分配 这个预付账款一直挂账吗?

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快账用户3434 追问 2025-04-08 20:37

不,跟这个个体工商户都是对公转款,钱已经支付了,跟这个个体户的账是平的,

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齐红老师 解答 2025-04-08 20:39

你好,那你就不用调整了呀,调表不调账,这种就是调表不调账,就像你发生的招待费,他必须调增调增。实际有业务的根本就不需要做账务处理。

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快账用户3434 追问 2025-04-08 20:42

懂了,有的暂估的主营业务成本,或者原材料发票没来,应付账款一直挂着,这种不仅要调增,还得调表。是吧?

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快账用户3434 追问 2025-04-08 20:43

懂了,有的暂估的主营业务成本,或者原材料发票没来,应付账款一直挂着,这种不仅要调表还得调账吧?

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齐红老师 解答 2025-04-08 20:43

你好,如果是虚增的业务,需要调表调账。就是你为了不交税多做了一个没有实际业务的

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快账用户3434 追问 2025-04-08 20:44

谢谢老师,感谢

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齐红老师 解答 2025-04-08 20:45

不用客气,工作愉快

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