您好,这个计入营业外支出就可以了

请问老师如果产生附加税滞纳金,社保费滞纳金和车购税滞纳金这三种分别怎么入账
老师你好,滞纳金怎么计算,是算了增值税和附加税的合计数乘以滞纳金天数在乘以0.05%,还是怎么计算
公司增值税产生的滞纳金,及滞纳产生的附加税会计分录怎么做
你好老师,我想问一下,产生滞纳金怎么入账。还有以前的增值税,附加税,现在交怎么做账。
老师好,增值税的附加税费有滞纳金,产生的滞纳金还要交附加税费吗?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
需要计入二级科目吗
营业外支出-滞纳金
这是24年第四季度的滞纳金,借以前年度损益吗
不用,这个直接入当期就可以,按未来适用法
好的,24年税费当时我没有计提,现在计提跟交税一起做账,需要借以前年度损益吗!
今年一季度要交税,是现在就计提还是可以等第二季度交税再计提(计提只需计提附加税)
可以的,通过以前年度损益计提出来
这个看你自已,都可以的
好的,谢谢老师 老师你看下这些用以前年度损益调整可有问题
是的,和损益相关的就用这个科目就可以
还需要做利润未分配嘛,以上的都是借以前年度损益,就没做其他了
要把以前年度损益转到利润分配-未分配里面的
图片上的内容可以一次性转到利润分配-未分配利润吗
可以的,你把计到以前年度损益的一笔转到利润分配就可以
好的,之前结转成本少结转了一部分,这个是正常结转吗 上面以前年度损益调整,对24年汇算清缴申报友好嘛
是的,这个正常结转就可以了
好的,老师,以前年度损益调整计入利润分配,摘要写什么
这个写调账就可以了
资产计提已到预计残净值了,无需计提,这种情况要怎么处理
这种不用管,等处理固定资产再处理