您好,这个计入营业外支出就可以了

老师你好,滞纳金怎么计算,是算了增值税和附加税的合计数乘以滞纳金天数在乘以0.05%,还是怎么计算
请问补交去年的增值税附加税和滞纳金怎么做账
公司增值税产生的滞纳金,及滞纳产生的附加税会计分录怎么做
更正了纳税申报表,产生的税款和滞纳金怎么做账,具体的分录是什么,增值税附加税印花税企业所得税都有更正
你好老师,我想问一下,产生滞纳金怎么入账。还有以前的增值税,附加税,现在交怎么做账。
老师,冲红25年多计提的工资,借方是管理费用工资还是冲未分配利润
请问一下我要注销,然后账面上有现金60万,未分配利润也有60万,项目上剩余这两个金额,我注销的话要交多少税
老师,问个问题,我工程施工里计提工资薪金是200万,但是整年的工资发生额是190万,有10万计提的是去年的工资,但是我工资没有进费用科目,都是在工程施工里,我汇算的时候用不用调增这10万
老师。我们养老院一般纳税人免征。收到捐赠款2000。需要给对方开具发票。开发票是免税还是?
25年第四季度的企税出口收入栏的金额与税务系统导出的免抵退申报汇总表中(出口销售额-人民币)栏的合计数不一样,是什么原因呢
老师你好!咨询个问题:总公司在分公司不知情下单方面注销了分公司,因为分公司有暂估,这样分公司会不会有税务遗留问题。
老师,你好,有一位老师4月刷脸多刷了一次,5月发现的。(我是通过支付宝退款还是通过银行账户退款呢?)
请问,最新政策农业拟计划不免税,加征增值税吗?
公司收到别的公司打过来的,赞助款如何入账
税负率波动不超过+-30%是怎么算的
需要计入二级科目吗
营业外支出-滞纳金
这是24年第四季度的滞纳金,借以前年度损益吗
不用,这个直接入当期就可以,按未来适用法
好的,24年税费当时我没有计提,现在计提跟交税一起做账,需要借以前年度损益吗!
今年一季度要交税,是现在就计提还是可以等第二季度交税再计提(计提只需计提附加税)
可以的,通过以前年度损益计提出来
这个看你自已,都可以的
好的,谢谢老师 老师你看下这些用以前年度损益调整可有问题
是的,和损益相关的就用这个科目就可以
还需要做利润未分配嘛,以上的都是借以前年度损益,就没做其他了
要把以前年度损益转到利润分配-未分配里面的
图片上的内容可以一次性转到利润分配-未分配利润吗
可以的,你把计到以前年度损益的一笔转到利润分配就可以
好的,之前结转成本少结转了一部分,这个是正常结转吗 上面以前年度损益调整,对24年汇算清缴申报友好嘛
是的,这个正常结转就可以了
好的,老师,以前年度损益调整计入利润分配,摘要写什么
这个写调账就可以了
资产计提已到预计残净值了,无需计提,这种情况要怎么处理
这种不用管,等处理固定资产再处理